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某企业为增值税一般纳税企业,使用的增值税税率为13%,2019年接受A企业委托代销H产品。协议约定以支付手续费方式代销,手续费率为售价的10%,(适用税率6%),商品价款50000元,增值税6500元。月末将代销商品清单交A企业,拿到A企业开具的增值税专用发票。 要求:编制本企业收到代销商品、出售、代销商品收到A企业开具的增值税专用发票及归还销货款,并计算代销手续费的分录。

2022-12-21 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-21 16:44

你好 (1)收到商品时:   借:受托代销商品     贷:受托代销商品款   (2)对外销售时:   借:银行存款                贷:受托代销商品                 应交税费—应交增值税(销项税额)    (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额)     贷:应付账款               借:受托代销商品款             贷:应付账款               (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款               贷:银行存款                   其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)         

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快账用户9847 追问 2022-12-21 16:49

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:50

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你好 (1)收到商品时:   借:受托代销商品     贷:受托代销商品款   (2)对外销售时:   借:银行存款                贷:受托代销商品                 应交税费—应交增值税(销项税额)    (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额)     贷:应付账款               借:受托代销商品款             贷:应付账款               (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款               贷:银行存款                   其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)         
2022-12-21
1借发出商品175000 贷库存商品175000
2022-09-25
借发出商品80000 贷库存商品80000 借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000 借主营业务成本80000 贷发出商品80000 借销售费用10000 应交税费进项税额600 贷应收账款10600
2021-12-22
借发出商品175000 贷库存商品175000
2022-04-25
同学你好 甲 1; 借,发出商品175000 贷,库存商品175000 2 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,主营业务成本400*350 贷,发出商品400*350 3 借,销售费用20000 借,应交税费一应增一进项1200 贷,应收账款21200 4 借,银行存款226000-21200 贷,应收账款 乙企业 1 借,受托代销商品250000 贷,受托代销商品款250000 2 借,银行存款226000 贷,受托代销商品200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,受托代销商品款200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,应付账款226000 3 借,应付账款21200 贷,其他业务收入20000 贷,应交税费一应增一销项1200 4 借,应付账款 贷,银行存款;
2022-04-08
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