你好请把题目完整发一下
中级财务会计 存货那一章的课后习题 拜托各位老师了 急急急 谢谢!!
请求各位老师帮帮忙,解决做一下这道会计题,很急要,谢谢!
有没有老师可以教我一下,第四大题业务题啊。真心求教,急!!!感谢各位老师
老师比题怎么做啊?比较急,做好以后有感谢费。
要做1到12题急急急谢谢感谢各位!
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
你好老师就只能这样啦
1借银行存款2200000 贷股本2000000 资本公积200000
2借原材料-甲材料4000 -乙材料1500 应交税费应交增值税进项税715 贷应付票据6215
3借固定资产30000 应交税费应交增值税进项税3900 贷银行存款33900
4借生产成本-A产品2000 -B产品750 制造费用1000 贷原材料3750 5借生产成本-A.产品6000 - B产品4000 制造费用2000 管理费用3000 贷应付职工薪酬15000 6借管理费用5000 制造费用800 贷累计折旧5800 7借生产成本-A产品4800 -B产品3200 贷制造费用8000 8 A产品成本是 2000 %2B6000 %2B4800=12800 借库存商品12800 贷生产成本12800
9借应收账款16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税1950 10借主营业务成本8000 贷库存商品80009姐应收账款16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税1950 10借主营业务成本8000 贷库存商品8000