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我们从供应商手里买电脑等货物,进项税是13%,卖给我们甲方,甲方让我们开服务费发票6%,五千万的业务,这怎么合理化,能够应对税务局查

2022-12-22 15:51
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-22 15:51

这个是不能规避的哈,你们本身就是销售货物,不能改变税率开

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这个是不能规避的哈,你们本身就是销售货物,不能改变税率开
2022-12-22
你好,合理,因为你的服务里实际确实提供了电能,主要消耗也是电,如果说你们只是提供服务,那电应该仅仅是个辅材而已,不可能是主要消耗,餐饮行业属于生活服务业,电费就只占很少的部分
2022-06-18
给供应商发开票指引,统一品名格式(税收分类编码大类 %2B 具体型号); 自定标准产品编码,将不同进项品名映射到对应编码; 销项按自定标准品名开具,留存进销匹配依据(入库单、产品清单),无需逐票对应供应商进项
2025-11-10
你好;  你们设备是免费送给对方的吗    
2022-08-11
你好,这个电子设备你买的时候是13%,现在你要销售出去的话,你不是要给对方吗?为什么你还要计入固定资产呢?直接把它都结转到成本里就可以。
2022-08-11
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