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老师我想问一下我们公司签了一个为期一年的服务合同开票是百分之6然后需要给对方提供电子设备➕软件服务我们进项就会有13税率的票但是销项出不去,这种应该怎么处理呢,可以直接计入固定资产折旧吗,这种税务局会认吗

2022-08-11 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 10:54

你好;  你们设备是免费送给对方的吗    

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快账用户7085 追问 2022-08-11 14:21

相当于我们提供服务提供设备给他们但是对方不要我们开13个点的发票只要我们总金额开6个点的服务费

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:27

 你好 ;    必须要  设备和服务费一起开票哈; 设备相当于变卖给对方吗; 还是说 设备最终是你的固定资产   

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快账用户7085 追问 2022-08-11 14:33

主要对方不要13的票 我好像就只能处理成固定资产了 如果我再开一个13的票税就交重复了 实际产品是拿给对方用了我们也不会收回

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:43

 你好 ;          如果是计入固定资产; 就是你的      给别人使用; 到时折旧额要计入成本才行的  

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快账用户7085 追问 2022-08-11 14:46

嗯嗯 折旧额计入服务成本对吗老师

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快账用户7085 追问 2022-08-11 14:48

这种可以一次性税前扣除不呢

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:53

 你好1. 是的。计入成本去 ;这样才合理的; 不然你 业务都说不通的  

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快账用户7085 追问 2022-08-11 15:13

老师这个人是在乱说吧

老师这个人是在乱说吧
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快账用户7085 追问 2022-08-11 15:13

哪有硬件软件一起算服务费的

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齐红老师 解答 2022-08-11 15:17

你好1. 是的 。  正常硬件 除非你们是  收取服务费; 把设备     给别人免费用;   提供服务技术 ; 到时设备的折旧额部分      要计入成本去;  你们设备计入你固定资产 ;这样才合理的; 如果 无偿给别人; 不能算服务费哈; 要视同设备销售做收入报税的;    

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快账用户7085 追问 2022-08-11 15:18

嗯嗯 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-11 15:24

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价   

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快账用户7085 追问 2022-08-11 15:26

老师可以税前一次性扣除吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 15:32

你好; 这个你说的什么可以税前扣除 ?   

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快账用户7085 追问 2022-08-11 16:09

固定资产折旧可以税前一次性抵扣呀?我就是不知道这种可以不

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:17

 你好 ;   这个可以申请一次性税前扣除的   

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快账用户7085 追问 2022-08-11 16:23

好嘞谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:32

 不客气的; 帮到你就好   

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你好;  你们设备是免费送给对方的吗    
2022-08-11
你好,这个电子设备你买的时候是13%,现在你要销售出去的话,你不是要给对方吗?为什么你还要计入固定资产呢?直接把它都结转到成本里就可以。
2022-08-11
你好,合理,因为你的服务里实际确实提供了电能,主要消耗也是电,如果说你们只是提供服务,那电应该仅仅是个辅材而已,不可能是主要消耗,餐饮行业属于生活服务业,电费就只占很少的部分
2022-06-18
您好!你们开发期是三年?那就是三年内和这个项目有关的进项都要做转出
2022-06-26
您好,1. 合同明确:在与总承包方签订合同时,务必明确您作为供应商的税务责任和义务。在合同中应包括关于发票开具、税率、付款方式等条款的明确规定。2. 合理税务规划:根据您的业务模式和合同条款,进行合理的税务规划。这包括但不限于以下几点:a. 设备采购:确保您从可靠的供应商处购买设备,并要求提供适当的税务文件(如增值税发票等)。b. 技术服务费用:确保您的技术服务费用符合相关税务法规,并获得必要的税务凭证。c. 发票开具:根据合同条款和相关税务法规,正确开具发票,确保发票金额和税率符合规定。
2023-12-04
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