同学你好 问题不完整

1.甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下:1)2019年5月6日购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税税额为17000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,但材料尚未运到。5月21日材料到达企业并验收入库。2)2019年6月2日,甲公司以银行存款4000万元购入乙公司股票400万股,并将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,另以银行存款支付相关交易费用10万元。3)甲公司从丙公司购买一批原材料,买价30000元,增值税5100元。甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月。材料验收入库。银行承兑汇票甲公司支付给银行手续费50元。4)接受A企业以其所拥有的专利权作为投资,双方协议价值(公允价值)为320万元,该专利在注册资本中所占的份额为300万元,已办妥相关手续。5)甲公司在7月1日向X公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为20000元,增值税税额为3400元。为及早收回货款,甲公司和X公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。X
1. 甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下: 1)2019年5月6日购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100 000元,增值税税额为17 000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,但材料尚未运到。5月21日材料到达企业并验收入库。 2)2019年6月2日,甲公司以银行存款4 000万元购入乙公司股票400万股,并将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,另以银行存款支付相关交易费用10万元。 3)甲公司从丙公司购买一批原材料,买价30000元,增值税5100元。甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月。材料验收入库。银行承兑汇票甲公司支付给银行手续费50元。
甲公司系增值税一般纳税人(1)2019年发生部分业务如下,二零一九年购入原材料一批取得增值税专用发票注明原材料价款为10万元,增值税税款为17000元,发票结算凭证收到,货款通过银行转账支付,材料未到达,五月二十一日该材料到达企业并收入库(2)六月二日甲公司以银行存款4000万元,购入乙公司股票400万元,并将其划分为交易性金融资本另银行存款支付费用十万元(3)甲公司从丙公司购入一批原材料,买价为3万元,增值税为5100元,甲公司签发一张面值为35100元的承兑汇票,期限为三个月,材料验收入库,银行承兑汇票,甲公司给银行手续费50元(4)甲公司7月1日向x公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的价款为2万元,增值税为3700元,为及早收回贷款,甲公司与x公司约定现金折扣,x公司在7月9日付清货款,假设计算现金折扣时不考虑增值税额
1. 甲公司系增值税一般纳税人,2019年发生部分业务如下: 1)2019年5月6日购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100 000元,增值税税额为17 000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,但材料尚未运到。5月21日材料到达企业并验收入库。 2)2019年6月2日,甲公司以银行存款4 000万元购入乙公司股票400万股,并将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,另以银行存款支付相关交易费用10万元。 3)甲公司从丙公司购买一批原材料,买价30000元,增值税5100元。甲公司签发一张面值为35100元的银行承兑汇票,期限为3个月。材料验收入库。银行承兑汇票甲公司支付给银行手续费50元。
甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,2021年发生以下业务:1、5月1日,甲公司向开户银行申请办理银行本票,甲公司开出银行本票委托书并将款项65000元交存银行取得银行本票。2、接题1,5月5日,甲公司用银行本票办理采购商品款项的结算,A商品的价款70000元,增值税税额9100元,已验收入库,差额用银行存款结算3、5月8日,甲公司以4800000元购入乙公司股票60000作为交易性金融资产,另支付手续费100000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为6000元4、接题3,6月30日,该股票每股市价为75元。5、甲公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划成本为10元/公斤。4月20日,购入A材料8000公斤增值税专用发票注明价款85400元,增值税11102元,用银行存款支付材料尚未入库。6、接题5,4月25日,甲公司收到A材料短缺40公斤,经查为自然损耗,按实收数量验收入库根据上面各笔业务,写出对应的会计分录,要写出必要的明细科目。
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢