同学你好 你这个不是真实业务吗

你好,我司挂靠另外一家公司,但是直接由我司和甲方签了合同,现在也是由我司开发票给甲方。这样是否合理
老师 建筑公司 总公司与甲方签下合同 总公司把这个合同分包给分公司 收分公司管理费 都是分公司开票给甲方 但第一次工程款甲方付给总公司 总公司在转给分公司 后面工程款都是甲方打给分公司 但前期这笔是甲方打给总公司 总公司在转给分公司 这样合理吗
老师您好,我公司和甲方签了一个清包工合同 ,我司给甲方3%工程款开票.另一个公司给我司开票建筑服务,金额是我司给甲方开票的97%,我司作为成本,这样合理吗,谢谢
老师我公司给甲方签的施工合同 ,由于我公司经营不善注销了,余下的部分未开票和未收款,我公司给甲方出个证明用另外一个公司给甲方开票可以吗?有风险吗?
我们是做清包工的公司,甲方有笔属于我们的款打给另外一个公司且已开票,那个公司要我们开票给他才转钱过来,同样是建筑劳务公司一般纳税人,是开3%普票清包工这种就行吗?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
老师,企业亏损太多可以把亏损金额调到哪里合适?
老师,我有个公司名下固定资产是力辆车,有2辆报废了,还有3辆卖废铁了,公司注销时税管员要看资产,那我这3辆卖废铁的车子没有任何手续,相当于还挂在公司名下,要怎么处理?车子没有处理完可以注销吗
a欠b的钱,b欠c的钱,a向c还款,三方协议应该怎么写
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
不是别人挂靠我们的
老师,这样合理吗,属于转包对吗?
是的 这个属于转包了
转包不可以的哦 最起码两家给你开发票才行
不合理对吧?
或者你们自己报一部分工资个税 挂靠方给你们开一部分
老师,就是挂靠方可以少部分开票,另一部分发工资,还有一部分辅材,这样就合理对吗
同学你好 清包工只是劳务呀 辅材都没有的
老师,那就不是清包工,属于甲供,这样的话也是简易计税,对吗,
老师,有部分辅材,这样的话挂靠方可以开大部分工程服务吗
对的 甲供材是有辅材的
老师,甲供材的话挂靠方可以给我司开建筑服务金额是甲方开票额的96%,合理吗?
辅材从别的公司采,金额很小
这个金额可以的哦
老师,甲供材的话这就不属于转包了对吗?
同学你好 对的 这个不是转包了