你好; 你们是什么类型的公司; 这个待摊费用 实际中是 取消了这个科目的使用了

你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
我在学习
预付账款取代了待摊费用 长期待摊费用没有被取代
你好 ; 你上面写的是 待摊费用 ;不是长期待摊费用科目哦
你当城长期在摊费用用就好了 我们公司是国企 集团公司 实际工左写出待摊费用也无所谓 实质重于形式
你好 ; 好的 ; 那分录就是这样来做的 ; 你下次 就把科目做清楚一些; 避免 会有错误的判断
老师 月末有余额表示 以经支付但尚未摊销是个什么意思啊
你好; 你说的是待摊费用这个科目 有余额嘛 ; 意思就是还没有分摊完
摊销完了写个什么分录呢 是不是摊销完了就不用关了吗
分摊完了不需要做什么分录 转入成本计入制造费用或者计入三大费用 转入成本或者本年利润吧
你好 1; 是的; 你都分摊完了。这个业务 都完整体现了。 就不单独做分摊了 ; 是的