你好 借:其他应收款---xx员工 贷:其他应付款---老板 后面发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款---xx员工

老师请问一下,员工垫付60元刷单费给其他帮忙刷单,后又跟工资一起发放给该员工,请问这个分录怎么做啊?
老师请问一下,计提工资后,然后有员工请假,这个请假部份的工资如何做分录? 计提工资时应该先减掉这个请假的工资计提吗?还是不减掉来计提?
老师请问一下,计提工资后,然后有员工请假,这个请假部份的工资如何做分录? 计提工资时应该先减掉这个请假的工资计提吗?还是不减掉来计提?
老师,请问一下,我们公司有一个员工把货做坏了,老板扣他钱,后来他不上班了,是7月份工资,但是老板没给他付工资,现在这个员工要工资,老板叫现金会计给他转账1500元,请问老师分录怎么做?急急
老师,请问一下假如转钱给一个人负责发放工资的话,要付款出去的时候怎么做分录吖? 借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款,这样行吗
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
但是我们是公户直接转给那个员工的吖
是老板用公司公户转钱到其中一个员工那里,让那个员工帮忙发放工资。
老板转钱给一个员工 这个是你自己说的阿,跟公户没有关系的
就是老板用公司公户转钱给员工,怎么做账
那这个是公司的前,不是老板的钱阿 借:其他应收款---xx员工 贷:银行存款
那发放工资,借应付职工薪酬 贷其他应收款了。摘要要不要说明代发员工工资吧,还是怎么写摘要
摘要要写代付工资的
转账出去,跟发放工资。摘要都一样吗
不一样阿,这个两个业务都不一样的
那付工资。就是摘要发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款就行了
? 你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的