你好 借:其他应收款---xx员工 贷:其他应付款---老板 后面发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款---xx员工
老师请问一下,员工垫付60元刷单费给其他帮忙刷单,后又跟工资一起发放给该员工,请问这个分录怎么做啊?
老师请问一下,计提工资后,然后有员工请假,这个请假部份的工资如何做分录? 计提工资时应该先减掉这个请假的工资计提吗?还是不减掉来计提?
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老师,请问一下,我们公司有一个员工把货做坏了,老板扣他钱,后来他不上班了,是7月份工资,但是老板没给他付工资,现在这个员工要工资,老板叫现金会计给他转账1500元,请问老师分录怎么做?急急
老师,请问一下假如转钱给一个人负责发放工资的话,要付款出去的时候怎么做分录吖? 借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款,这样行吗
收到港杂费发票是免税的可以吗?
合同表明不含税价,印花税按不含税价计算?不表明,按含税价计算?
老师,请教一下哈,我们老板想做一个关于芯片的业务,芯片买进卖出后赚差价,正在经营的A公司经营范围里没有“芯片”,您建议我们是在A公司做,还是重新成立一家贸易公司来做这个“芯片”业务?从税务角度和业务角度
老师,我们做的APP,收到海外谷歌转账收入,我们报增值税和企业所得税是免税收入还是不免税
老师您好,我们是学校,学校请广告公司制作办公楼墙面标语,与学校校牌子计入什么科目
老师,分销模式核算方法是啥?
工商年报缴纳地税款包括滞纳金、城建税、教育费附件、地方教育附加吗
我们收从下游收股金交到上游厂家,每年给分红,现在股金都退回来了,我们也冲了其他应收,现在要退给下游,下游要用这笔股金抵货款,借,其他应付股金,代应收。但是有一笔是我们替下游代付的,不能抵货款这一笔怎么做,
一个建筑施工,现场需要麻料,我是挂靠方,现老板让开3个点专票麻料给被挂靠方,那么只能抵3个点,如果现在找一个13个点的供应商开专票,我们只需要出8个点,可以抵13个点,那是开13个点划算还是3个点划算
租道路,公共设施的税率多少
但是我们是公户直接转给那个员工的吖
是老板用公司公户转钱到其中一个员工那里,让那个员工帮忙发放工资。
老板转钱给一个员工 这个是你自己说的阿,跟公户没有关系的
就是老板用公司公户转钱给员工,怎么做账
那这个是公司的前,不是老板的钱阿 借:其他应收款---xx员工 贷:银行存款
那发放工资,借应付职工薪酬 贷其他应收款了。摘要要不要说明代发员工工资吧,还是怎么写摘要
摘要要写代付工资的
转账出去,跟发放工资。摘要都一样吗
不一样阿,这个两个业务都不一样的
那付工资。就是摘要发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款就行了
? 你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的