借管理费用、办公费300在银行存款 借应付利息1200, 财务费用利息500, 贷银行存款1700 借营业外支出违约金贷银行存款500, 借银行存款贷营业外收入800

习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;这题的利润总额怎么算的,谢谢
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;这题的利润总额怎么算的,谢谢
以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;这个分录怎么写,谢谢
(1)出售1产品批,售价50000按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行:(2)按出售I产品的实际销售成本35000元结转成本:(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元:(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用,500元是本期的利息费用:(7)以银行存款支付违约金500元;(8)将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行4要求:针对以上业务编制会计分录,井计算、结转和分配利润。e(1)计算12月份的利润总额:(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。e(3)将12月份的所得税转入“本年利润”账户:e(4)将全年实现的净利润自“木年利润”账户转入“利润分配”账户。“(5)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积:
某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售|产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售|产品的实际销售成本35000元结转成本;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用:500元是本期的利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行要求:针对以上业务编制会计分录,并计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目(3)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(4)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户,(5)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;速求❗
23年付货款50900,当年已收到发票未入库存,已货物已销售,25年应该怎么帐务处理
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老师,我们是建筑挂靠公司,民工工资专户发放,现在发放的200万要开劳务发票,项目说这200万中100万是发的商混供应商的款,这一100万改怎样开票
老师请问一下,我们公司领导跟别的公司签订了代付合同,帮别的公司代付工资、差旅费这些,这些业务可以做吗
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