你好1;新准则现在规定; 印花税不用计提 走应交税费科目做账的; 缴纳的时候直接做账:借税金及附加-印花税 贷银行存款

有熟悉高新技术企业的老师吗?怎么让研发费高点呢?答过的老师请不要接这个问题了, 谢谢
老师好,有高新技术企业的老师吗?研发用无形资产摊销,的会计科目是什么呢?叫新新的老师不要接这个问题,等了快十分钟了, 谢谢
老师好,印花税还用计提吗?新新和莫老师不要接我的问题,相面呢?铁等了,等什么呢? 谢谢
老师好,印花税还用计提吗?新新和莫老师不要接我的问题,相面呢?铁等了,等什么呢?新新老师,不要接我的问题呢?也不知等什么呢?天天的 谢谢
老师好,一个养鱼卖菜的企业,卖菜和卖鱼的收入发票怎么开呢?明细是什么呢?答过的老师请先不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议,新新老师请不要再接了,等什么呢? 谢谢
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗