你好 不用交 印花税没有列这个不用交
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师,请教一下。文化服务咨询公司,之前有美术培训服务,后面变更为采购代理咨询,信息咨询服务,企业管理咨询服务,佣金代理,文化艺术咨询服务,教育咨询服务。这样的话,能做培训吗?如果个人咨询了业务我们个人能给这个公司付款吗?个人付款多的话,对企业有啥影响没?这样的企业能开增值税专用发票吗?税率是6%吗?还是只能开普票?
老师,我们是培训机构,开进来一些教育咨询费,招生服务费的发票,有合同,印花税不用交吗,为什么吗
老师,我想咨询一下单位是教育培训机构,聘请高校的老师来授课,但是课酬申报劳务个税太高,对方不愿意,去税局网上代开发票:非学历教育*培训费,系统也是显示个税属于劳务报酬。如果换另一种形式开票:其他生活服务*教育服务费,系统就显示个税按1.3%经营所得缴税,不是按劳务20%交个税,那代开发票:其他生活服务*教育服务费可以吗?如下图所示:
请问一下我们是非民办社会组织,平时我们是税务代开的其他咨询服务的,现在要弄一个收费性培训,我开发票是不是开非学历教育服务,但是我上面去代开没有这个商品名称,教育服务下面没有得选择,直接就是教育辅助服务了,为什么
老师好!我们单位发工资不固定,比如这个月一共有20位员工上班,但老板只给五个人发了工资,3号发了一个,8号发了一个,14号发了两个,22号发了一个,而且这几个人的工资发的都不是统一某个月份的,因为从过年到现在一直没发工资,所以有发一个月工资的,有发三个月工资的,有发四个月工资的,这样的情况怎么附原始凭证?需要附哪些原始凭证?
出口退税审核岗在哪里
企业全资境外投资的初始,年终,清算账务处理
#提问#请问我公司是一般纳税人,在购买原材料和包装时,供应商只能给提供普通发票可以吗?
老师我看了抵扣发票有100多万呢?就是没有做进项税额的分录,入库了老师现在应该怎么做账才能抵扣税务局的100多万的进项呢?
母题1中的第3个选项为什么不对?不转入当期损益的话,转入哪里?
老师,法人打入公司的款项不是注册资本。我写借款协议约定利息为0,还是直接做无偿借款协议??
老师,公司支付了一笔人民币检测费并收到增值税发票,国外客户承担一半,以美元付回公司。这个怎么入账呢?收回的另一半检测费怎么处理呀?
项目正在办理结算,审定金额发现审计少了 但是盖章还没有弄完,是我现在就红冲吗?还是要等审定金额全部盖章后才能开红票呢?
您好,老师。现在的进项税发票最长什么时候抵扣的?
印花税都是列的哪几个
你好 这里有税率表 最新印花税税率表(2022年7月1日起施行) http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html