同学能分开最好分开结转成本和收入
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
结转本月完工产品成本,其中AB产品成本分别为2500,1000。老师我想问写库存商品的时候两个产品要分开计数吗还是只写一个库存商品就可以了
老师,以前结转的库存商品现在还想再往里加点成本,可以吗?比如说产品是20万,还要再加5万的成本,只不过20万早就结转到库存商品了
老师,分批法计算产品成本时,批次较大,产品陆续完工交货的,需要进行完工产品和月末在产品进行分配,那么完工部分借:库存商品,贷生产成本,未完工的部分成本留在生产成本科目的借方,待下个月完工后再结转进入库存商品,是这样吗?财务软件不会直接将生产成本 结转到本年利润吗?
生产制造业,工厂生产的产品很多,会计在核算产品成本时需要把产品名称分细做账吗?每月完工产品入库的账务处理下面:借:库存商品—下面好多产品名称都要写吗?还是只需写个大类家具?贷:生产成本—这里和库存商品二级科目对应是吗?
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?