你好,材料是已经到了吗?
老师,购买原材料,材料入库,款已付,发票未到怎么写分录!
购买一批材料,钱付了,发票未收到,分录怎么写?
公司装修,购买的材料这些怎么写分录。发票未收到
公司购买材料,该怎么写分录,发票未收到
公司装修,购买材料,未收到发票,怎么写分录
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师,请问一下我今天报个税有个员工是这种情况,应该怎么弄
已经收到,已经安装完工,只是还没有收到发票而已
您好,支付货款的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到材料 借:原材料 贷:应付账款-暂估 等到收到发票 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
支付货款和收到材料不能写一个分录吗?我们付款当天收到材料
您好,可以写在一个凭证上