你好,当时就可以做财务费用的。
老师早上好,我单位收到客户由微信存入2万元,其中客户可以提现2500元入自己的账户,这2500属于给客户的奖励,之前我们是月末根据微信收入合计数确认收入,请问奖励客户提现的钱我要怎么入账呢? 1.现在发生客户提现的当月是用2万收入额减去提现的2500元后确认当月收入吗? 2.还是用2万元确认当月收入,然后客户提现的2500元要做费用支出呢? 麻烦老师详细解答一下,谢谢
老师,请问我们买了一台电脑2100块钱,没有发票,我做到账里了,明年汇算清缴的时候调增,那我想问下我现在做账是做固定资产,然后每个月计提折旧呢,还是一次性做到管理费用里
老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 谢谢
老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 当时做和月底做的区别? 谢谢
老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 当时做和月底做的区别? 谢谢
请问,之前年前做了一笔分录,股东分红,借利润分配-2024年终利润,10万贷,银行存款10万,现在资产负债表,和利润表勾稽关系相差10万,负债表多了10万该怎么调整?
职工薪酬纳税调整明细表账载金额,实际发生金额,税收金额区别
老师,工业企业用财务软件,用什么方法结转成本,怎么分配制造费用
你好,请问,科目余额表,借方有余额,和贷方有余额,怎么去理解?
收到股东投资怎么做账
老师财务软件中,采购未收到票,和销售未开到发票\',和开了发票,分别怎么录入
老师,现在工业企业或者商贸企业一般用哪个软件用的多,用友还是金蝶,我要学那个版本
老师,在6月份业务中,王老师拓展了销售折让内容,为什么在已经确认收入后发生折让,要冲减收入和销项税额呢?我觉得不应该冲减销项税
在编制合并报表抵销未实现内部交易损益时,是否涉及将土地增值税计入的税金及附加?
老师,报表上如果要降低所有者权益,需要降低哪几项?