由法人把款打到公户就是
老师,请问我们公司收到别的公司的转账支票,没有入到公司户,入到了出纳个人卡,然后又转给法人,法人取现付了一部分应付款,请问这种情况怎么记账?
应该这么说,当初卖方是个人有到税局代开了发票,但是因为卖方个人问题,银行账号无法使用,因此公司并没有直接对公转卖家私人账户,法人收到对公账户转出来的这笔钱,用了其中一部分微信支付了部分货款
请问我公司买辆车首付是公账走的,每月贷款是法人个人付的,还有车辆购置税个人付的,会计分录怎么做?贷款部分金额全部直接算借法人?贷,其他应付款吗?
请问 现在公司收款有部分对私货款付到了公司法人账户 那这部分法人代表个税汇算清缴会计入算个税么
请问 现在有个公司给我们付货款分两部分 对私和对公 对私的话 用法人代表的银行账户?
有的员工自己车加油,然后让加油站给开票,发票抬头是公司,财务在每个月勾选进项的时候总会有几张加油票在里面,不报销,还不能勾选,一个月一个月的积累了好几张,这种有没有什么办法杜绝一下
老师好,问下进项税转出,转费用吗?
老师 公司财务报表里面我这边最早看到从18年开始长期待摊费用报表金额17万,到现在一直没有变化,这要怎么处理呀
老师,请问下一般纳税人开的家禽发票可以免税吗?为什么有些供应商开的例如光鸭是9%专票
你好,电子税务局怎么找不到了发票作废按钮
老师,建筑公司一般计税9%的发票,要预缴2%到项目所在地的税,那是不是说明增值税负一定要达到2%以上?交了也不能退吧
我们公司5月对账货款时间是4/26-5/25,全盘把加工费放在制造费用里面了,那我核算成本,做进销存是不是取4/26-5/25区间的。假如我做5/1-5/31的进销存,那制造费用岂不是跟全盘 的对不上了
老师我们单位科技局给拨款了70万元25年1月份钱已经到账了,然后项目数里面自筹是410万项目执行期是2024.1-2026.6月份。具体收到这笔钱我应该咋样做账,科技局要验收在账上我应该咋样做账分标出项目名称并分开记自筹和科技局给发的这70万元。咋样分别增加科目和辅助科目能给我具体的写一下吗
要成立一家分公司,不具备独立核算能力,一般纳税人,分公司营业执照法人是总公司法人吗?地址?
老师好,社保基数调整补交,但员工己离职了,个人部分凭证怎么做