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甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下: (1)产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。(2)缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建维护税21万元,教育附加费9万元。 (3)发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。 (4)发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。 问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下: ⑴产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。 ⑵缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建设维护税21万元,教育附加费9万元。 ⑶发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。 ⑷发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。 问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下:⑴产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。⑵缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建设维护税21万元,教育附加费9万元。⑶发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。⑷发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下:⑴产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。⑵缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建设维护税21万元,教育附加费9万元。⑶发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。⑷发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
甲公司为居民企业,主要从事空调生产和销售,2021年有关经营情况如下:⑴产品销售收入4700万元,出租闲置办公楼租金收入300万元,到期企业债券利息收入35万元,接收乙企业捐赠原材料10万元,已计入营业外收入。⑵缴纳增值税285万元,资源税15万元,城市建设维护税21万元,教育附加费9万元。⑶发生业务招待费50万元,广告费和业务宣传费合计780万元。⑷发生合理工资薪金200万元,职工福利费28万元,职工教育经费3万元,拨缴工会会费6万元。问:该居民企业2021年企业所得税应纳税额是多少?请详细列出计算过程。
找答疑的郭老师,谢谢
请问一下,小规模可以开国际货运代理免税的发票吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,我们公司现在的固定资产,我怎么处理,买固定资产卡片填吗?还是贴标签?
3月社保增员,申报社保后未交费还可以撤回吗?
用友NC cloud系统,3月可以读到2月的折旧数据,但是读不出来2月新增的固定资产在3月应折旧的数据,应该怎么操作?2月的固定资产卡片是正确的,2月固定资产和折旧的账也自动出来了,2月固定资产模块已结账。
老师,我们公司现在的固定资产,我怎么处理,买固定资产卡片填吗?还是贴标签?
2025年计提的工资在汇算清缴前没有没有支付点,怎么账务处理?
老师,你好,小企业会计准则利润表中的教育费附加有包含地方教育费附加吗
餐厅洗碗机,免费给餐厅使用洗碗机,对方提供技术服务,给餐厅开具的是6%的计税服务发票,请问新增值税法下,对么?有的同事认为需要开13%的有形动产租赁。
个体户为啥要交个人经营所得税
企业所得税应纳税额:4700%2B300%2B35%2B10-15-21-9-5035*5‰-5035*15%-200- 200*14%-3-200*2%=3984.575万元