你好; 你什么准则的; 看怎么来冲; 你 计提也多计提了吗

请问收到税务机关退回以前年度的教育费附加,应该怎么做账
你好老师!收到的第一季度附加税退税,怎么做分录?
你好我收到以前年度的企业所得税退税 没有以前年度损益调整科目 怎么做账
老师,您好!企业会计准则以前年度销售今年退回的附加税怎么做账啊?
老师你好,我单位收到以前年度退的附加税,怎么做账啊
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
之前计提没有多。借税金及附加 13.66,贷 应交税费 等13.66。支付时,借应交税费13.66,贷银行存款13.66,现在是收到了13.66。怎么记账
你好; 那意思只是 收到多的附加税 ; 你之前只多做了缴纳分录吗
计提和缴纳都做了,现在是退了增值税113.8。附加税也退了13.66。退的增值税和附加税怎么记账
你好; 借 银行存款贷应交税费-未交增值税; 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 冲计提:借 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 ;低利润分配-未分配利润
老师直接用利润分配未分配利润可以吗,为什么要用以前年度损益调整过度。我们是小规模小企业准则
你好; 可以的; 可以用利润分配
老师,之前增值税没有余额,现在这样记贷方又有余额了
你好; 增值税这部分i要注意下; 你的收入是否多做了。 到时还得考虑红冲收入处理
老师,我这样记到贷方利润分配未分配利润13.66。利润表不平。就差13.66。
你好; 你报表勾稽做了 这个调整;本身就会有这个差异金额的 ;
那怎么弄啊,别管了吗
你好; 你报表勾稽的差异 记住哈; 你财务软件一般期初的 是没法改动的
那就这样别动吗
是的。 期初不动的 ; 你财务软件没法动期初的
还是记到税金及附加啊
你好; 增值税不会计入税金及附加; 你跨年了走以前年度损益调整
到底是以前年度损益调整还是利润分配未分配利润
你好; 两个科目其中一个科目做了跨年损益调整了 都会影响的