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老师你好,我单位收到以前年度退的附加税,怎么做账啊

2022-12-27 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 14:26

你好; 你什么准则的; 看怎么来冲; 你   计提也多计提了吗   

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:28

之前计提没有多。借税金及附加 13.66,贷 应交税费 等13.66。支付时,借应交税费13.66,贷银行存款13.66,现在是收到了13.66。怎么记账

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:30

你好;   那意思只是 收到多的附加税 ;  你之前只多做了缴纳分录吗   

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:32

计提和缴纳都做了,现在是退了增值税113.8。附加税也退了13.66。退的增值税和附加税怎么记账

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:37

你好;       借 银行存款贷应交税费-未交增值税;  应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 冲计提:借    应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷以前年度损益调整 ; 借   以前年度损益调整 ;低利润分配-未分配利润   

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:41

老师直接用利润分配未分配利润可以吗,为什么要用以前年度损益调整过度。我们是小规模小企业准则

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:42

 你好; 可以的; 可以用利润分配  

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:47

老师,之前增值税没有余额,现在这样记贷方又有余额了

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:51

你好;  增值税这部分i要注意下; 你的收入是否多做了。   到时还得考虑红冲收入处理   

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:52

老师,我这样记到贷方利润分配未分配利润13.66。利润表不平。就差13.66。

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:54

你好;    你报表勾稽做了 这个调整;本身就会有这个差异金额的 ;   

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:55

那怎么弄啊,别管了吗

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齐红老师 解答 2022-12-27 14:56

你好; 你报表勾稽的差异 记住哈; 你财务软件一般期初的 是没法改动的 

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快账用户7485 追问 2022-12-27 14:58

那就这样别动吗

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:00

是的。  期初不动的 ; 你财务软件没法动期初的  

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快账用户7485 追问 2022-12-27 15:01

还是记到税金及附加啊

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:02

你好;   增值税不会计入税金及附加; 你跨年了走以前年度损益调整 

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快账用户7485 追问 2022-12-27 15:07

到底是以前年度损益调整还是利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:09

你好;   两个科目其中一个科目做了跨年损益调整了 都会影响的   

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你好; 你什么准则的; 看怎么来冲; 你   计提也多计提了吗   
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