你好; 你什么准则的; 看怎么来冲; 你 计提也多计提了吗
请问收到税务机关退回以前年度的教育费附加,应该怎么做账
你好老师!收到的第一季度附加税退税,怎么做分录?
你好我收到以前年度的企业所得税退税 没有以前年度损益调整科目 怎么做账
老师,您好!企业会计准则以前年度销售今年退回的附加税怎么做账啊?
老师你好,我单位收到以前年度退的附加税,怎么做账啊
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
之前计提没有多。借税金及附加 13.66,贷 应交税费 等13.66。支付时,借应交税费13.66,贷银行存款13.66,现在是收到了13.66。怎么记账
你好; 那意思只是 收到多的附加税 ; 你之前只多做了缴纳分录吗
计提和缴纳都做了,现在是退了增值税113.8。附加税也退了13.66。退的增值税和附加税怎么记账
你好; 借 银行存款贷应交税费-未交增值税; 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 冲计提:借 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 ;低利润分配-未分配利润
老师直接用利润分配未分配利润可以吗,为什么要用以前年度损益调整过度。我们是小规模小企业准则
你好; 可以的; 可以用利润分配
老师,之前增值税没有余额,现在这样记贷方又有余额了
你好; 增值税这部分i要注意下; 你的收入是否多做了。 到时还得考虑红冲收入处理
老师,我这样记到贷方利润分配未分配利润13.66。利润表不平。就差13.66。
你好; 你报表勾稽做了 这个调整;本身就会有这个差异金额的 ;
那怎么弄啊,别管了吗
你好; 你报表勾稽的差异 记住哈; 你财务软件一般期初的 是没法改动的
那就这样别动吗
是的。 期初不动的 ; 你财务软件没法动期初的
还是记到税金及附加啊
你好; 增值税不会计入税金及附加; 你跨年了走以前年度损益调整
到底是以前年度损益调整还是利润分配未分配利润
你好; 两个科目其中一个科目做了跨年损益调整了 都会影响的