同学你好 表在哪里

假设某企业12月31日的资产、负债和所有者权益的状况如下表所示:资产金额负债及所有者权益金额库存现金银行存款应收账款预付账款原材料固定资产减:累计折旧10003000080005500A11000015000短期借款应付账款应交税费长期借款实收资本资本公积6000100005000B8000021350合计142350合计C要求:(1)分析并计算表中应填列的A、B、C的金额;(6分)(2)计算该企业的负债总额。(4分)
假设某企业12月31日的资产、负债和所有者权益的状况如下表所示:资产金额负债及所有者权益金额库存现金银行存款应收账款预付账款原材料固定资产减:累计折旧10003000080005500A11000015000短期借款应付账款应交税费长期借款实收资本资本公积6000100005000B8000021350合计142350合计C要求:(1)分析并计算表中应填列的A、B、C的金额;(6分)(2)计算该企业的负债总额。(4分)
负债和所有者权益金额库存现金2000短期借款C银行存款29000应付票据17000交易性金融资产A应付账款19000应收票据8000预收账款4000应收账款12000应交税费6000预付账款32000应付职工薪酬10800其他应收款800应付利息1200原材料4000长期借款50000生产成本15000应付债券30000库存商品82000实收资本220000长期股权投资170000资本公积13000固定资产25000盈余公积11000无形资产6000未分配利润6800合计B合计401800求:(1)计算表中A的金额;(2)计算表中B的金额;(3)计算表中C的金额;(4)流动资产总额;(5)非流动资产总额;(6)流动负债总额;(7)非流动负债总额;(8)负债总额;(9)所有者权益总额;(10)留存收益总额;(11)投入资本总额;(12)存货总额
【实训目的综合训练借贷记账法的应用。【实训资料】假定甲公司2022年12月初各资产、负债及所有着权益的账户余,如表3-2所示。表3-2甲公司资产、负债及所有者权益账户期初余额表2022年12月1日资产金额负责和所有者权益;金额库存现金10000短期借款700000银行存款1400000应付账款600000应收账款400000应交税费100000原材料1500000实收资本10410000库存商品500000固定资产8000000合计11810000合计11810000合许2022年12月,甲公司发生了部分经济业务如下:(1)2日,向银行借入9个月到期的借款200000元,存入银行存款账户。(2)5日,从银行存款账户提取现金5000元,以备零用。(3)6日,采购部经理李军因公出差预借差旅费3000元,以现金支付。
【实训资料】假定甲公司2022年12月初各资产、负债及所有着权益的账户余,如表3-2所示。表3-2甲公司资产、负债及所有者权益账户期初余额表2022年12月1日资产金额负责和所有者权益;金额库存现金10000短期借款700000银行存款1400000应付账款600000应收账款400000应交税费100000原材料1500000实收资本10410000库存商品500000固定资产8000000合计11810000合计11810000合许2022年12月,甲公司发生了部分经济业务如下:(6)12日,以银行存款偿还前欠某单位材料款400000元。(7)15日,收到客户前欠货款200000元,存入银行。(8)20日,以银行存款偿还短期借款500000元。(9)28日,收到投资者追加投入资本250000元,存入银行。(10)30日,采购部经理李军出差归来,报销差旅费2800元,退回现金200元。根据上述经济业务,用借贷记账法编制会计分录。
窗帘属于固定资产吗在事业单位
我想学excel函数那些在哪里学?
老师好,我公司是25年2月成立的,正在填报国家信用公示系统,我用我的身份做的市场监管联络员注册,但是为何登录不了呢?总是提示用法人的身份才可以登陆
请问,我们公司申请高企要求我做研发费用辅助账,前4个月我在软件里面没有做研发费用,那我只能在5月份开始在财务软件里面做起来,辅助账也只能在5月份开始吗
老师,请问其他应付款可以转为实收资本吗?具体怎么做?还有,社保怎么核对?因为有企业是个人部分由企业承担的金额1000,所以当时代扣代缴社保部分做了管理费用社保金额1000了
老师,公积金增员时是否可以查看员工的婚姻状况?
老师,A105060广告费调整明细表,里面的数据自动填入的,但是显示调增,要怎么填写,才是不调增啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人出售房子要交增值税吗?如果是赠与直系亲属呢?
老师,报关单成交方式是CIF的话,收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9,开进来的运费发票金额4000元,分录怎么做?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?