你好 1,借:原材料 50000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6500, 贷:应付账款 56500 2,借:应付账款 56500,贷:银行存款(差额),财务费用50000*2% 3,借:应付账款 56500,贷:银行存款 56500
需要这三道题的答案和解析 很急!
这几道题目选啥,急急急需要专业的老师正确解答
这道题答案是什么急急急,需要专业老师解答
这题应该如何作答,请老师详细解答,写一下过程和答案谢谢老师!急急急
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印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
答案完整吗?
你好,这个就是完整的解答啊
可以帮我解答这道题吗,我刚付费了两次没有老师愿意理我呜呜呜
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合
好的谢谢老师,辛苦了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。