你好,可以重减你的固定资产的,需要折旧调整,你也可以把它放到营业外收入的,你的折旧就不用动了,固定资产也不用动。
请教老师,我单位2020年自建固定资产时,缴纳了森林维护费,计入在建工程,已竣工结算转入固定资产,但现在因确定建筑用地不属于林业,政府退收了森林保护费,这种情况怎么入账呢?冲减固定资产吗?如果冲减固定资产,需要调整折旧吗?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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放到营业外收入~政府补助吗
我们已经做了竣工决算,更正固定资产的话,决算报告是不是有影响
对的,是的,是这么做的。
如果发现当时竣工决算审计的在建工程数据有问题,可以做账务调整吗?
对的,可以这么做的。
更正之前的固定资产调整折旧,怎么做分录呢?
你当时分录怎么做的?
折旧的分录怎么做的?借管理费用等待累计折旧的吗?
借 在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程 借生产成本~折旧 贷累计折旧
借累计者就带生产成本,如果已经结转到了主营业务成本贷,借生产成本贷以前年都损益调整,借议前年度损益调整贷利润分配,未分配利润需要红冲汇算,青椒需要调增的。
那如果计入营业外收入,我们属于三免三减半项目,这个政府补助能享受免税收入吗?
你好 你好,你做营业外收入,如果是专款专用的补贴可以免税的,但是你对应的这个折旧费也没法抵扣。