您好,您需要哪些支持?

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师我这个填的不对
您看看这些数据
您好,若您今年享受政策,应当是按税法口径折旧年限计算的金额
我这是修改数据,现在有点不知道怎么填才是对的
这是2020年享受的,所以我在改之前的
您好,一次性扣除只能在购入当期确认
您帮我看一下 要怎么改
您好,您当期填写,以后期间不填写
您看下表里,需要怎么改
您好,都是以前入账资产,不填写一次性扣除
可以我已经享受了一次性扣除
我在2020年11就已经享受了一次性扣除,所以我刚发您的是2020年汇算清缴,我之前做成了调减金额,做错了需要做调增金额,您告诉我怎么改就行了
您好,是一次性扣除当年汇算清缴做纳税调减,以后每期做纳税调增
这个表我需要怎么改?
数据我发您了
您好,根据您的题目,第五列11行填写原值金额,第六列11行填写35941.25
改了还是提示不对
您好,您的图片是哪个年度?
2020年度的 老师
您好,2-7行的第5列数据,一次性扣除填写一次性扣除金额
您看下 我是这么填的 也不对
您好,您一次性扣除部分项目2-7行的数据需要与11还行相同