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税务事项书提出的进项税额转出,又不允许入成本费用,应该走什么科目处理这笔进项税额转出?

2022-12-28 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 15:06

你好,借应付账款, 贷以前年度损益调整, 应交税费、应交增值税进项转出就是全部红冲的意思。

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快账用户3371 追问 2022-12-28 15:07

可是应付账款已经全部付清了

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快账用户3371 追问 2022-12-28 15:07

也收不回来了

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:08

你好,那你这个是不是虚开发票的?

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快账用户3371 追问 2022-12-28 15:09

已经定为虚开发票

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:09

你好,既然认定了虚开发票的话,你这个应付账款能收回钱来吗?收不回来的话,借以前年度损益调整,待应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3371 追问 2022-12-28 15:09

真实业务,接受了对方的虚假发票

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:10

那就按照第二种做法来做。

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快账用户3371 追问 2022-12-28 15:11

借以前年度损益调整,待应交税费、应交增值税进项转出。按这个走吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:13

你好是的,是这么做的。

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你好,借应付账款, 贷以前年度损益调整, 应交税费、应交增值税进项转出就是全部红冲的意思。
2022-12-28
 你好;    说白了。 意思就是比如你进项税是 100 ; 你成本不含税是 1000 ; 那么合计含税金额是1100  ; 如果  不允许你抵扣  ;这个100 ;是不是你要  价税合计入  成本费用1100去;  就是这样的意思;转出   把进项税转到成本费用去即可 。   
2022-04-07
你好,同学,你没有缴纳原因是什么呢
2020-09-03
借进项税额转出,贷转出未交增值税,就可以
2020-09-07
您好,当月的进项税额大于销项税额不需要账务处理的
2021-04-01
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