借管理费用办公费600, 贷库存现金 借管理费用通讯费水电费取暖费报刊费 贷银行存款2400

1.2日办公室主任张敏出差回来报销差旅费3500,交回现金500元(预借4000元)2.5日支付董事会费800元,现金支付3.8日现金购买办公室办公用品500元4.10日车间维修领用材料甲90元5.18日转账支付聘请律师费8000元6.25日银行存款支付应付职工薪酬35600元7.28日银行本票支付排污费4000元8.28日转账支付水电费2600元9.30日计提办公室固定资产折旧费2450元10.30日购买印花税票300元,现金支付要求:根据以上业务编制会计分录。
1)2日办公室主任张敏出差回来报销差旅费3500,交回现金500元(预借4000元)2)5日支付董事会费800元,现金支付3)8日现金购买办公室办公用品500元4)10日车间维修领用材料加90元5)18日转账支付,聘请律师费8000元6)25日银行存款支付应付职工薪酬35600元7)28日银行本票支付排污费4000元8)28日转账支付水电费2600元9)30日计提办公室固定资产折旧费2450元10)30日购买印花税票300元,现金支付要求:根据以上编制会计分录
某公司行政部2020年4月份发生费用158000元其中行政人员薪酬150000元,其他办公,水电费8000元均用银行存款支付法定不考虑增值税等因素。请编写相关会计分录。
7.10日,用银行存款支付下一年度财产保险费6000元(含税,取得增值税普通发票)8.15日,办公室赵明报销招待客人水果费630元,差额补付现金。9.20日.用银行存款支付第四季度报纸杂志订阅费(含税,取得增值税普通发票)2400元分录
11.财务室用现金购买办公用品150.00元,用转账支票支付已到期的商业承兑汇票10,000.00元。会计分录借管理费用,带银行存款各是多少钱
老师,请问下,上月发票没问题,客户让这月重新开发票。已经全都红冲上月开的发票,本月也开了对应的正数发票。数量,金额,税额,购买方信息全都没有变化。会计分录怎么做?摘要怎么写
新去一家公司,没做过成本会计,知道仓库管理很差,缺单子或者数据不对是经常有的事,那我是该先去仓库待段时间,还是先去车间熟悉生产流程
老师好,请问养老,医疗,工伤,失业的单位和个人部分,分别占比是多少?
老师,现在发现去年少结转成本5000多点,本应该8月份有进货,重新计算结转单价,却还是延用了7月份的单价,今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价,去年的这个少结转的成本是不是就不用管了?
你好,@董孝彬老师 老师 重分类,比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万,是不是预收就➕10万,然后应收余额就是90万
老师,你好,高新补贴的金额是根据高新收入来的吗?有比例吗?
老师,请问工商年报已经公示申报后发现税费总额填错了,怎么办
我想问一下公户U盾如何能绑定多个微信接收转款信息提醒
老师,没有商业实质,是企业贷款时的一个过渡用的个人账号,这样的往来款要怎样核销掉,谢谢
老师,请问企业向个人借款,可以做账记为短期或长期借款吗,谢谢