您好 借:管理费用 150000 贷:应付职工薪酬 150000 借:应付职工薪酬 150000 借:管理费用 8000 贷:银行存款 158000

1.甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司,注册资本为2000000元,甲、乙、丙持股比例分别为60%、25%和15%。按照章程规定,甲、乙、丙投入资本分别为1200000元、500000和300000元。A有限责任公司已如期收到各投资者一次缴足的款项。2.B股份有限公司发行普通股10000000股,每股面值1元,每股发行价格5元。假定股票发行成功,股款50000000元已全部收到,不考虑发行过程中的税费等因素。3.某公司为一般纳税人,2020年4月5日为拓展产品销售市场发生业务招待费50000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为4500元,用银行存款支付。4.某公司行政部2020年4月份共发生费用158000元,其中,行政人员薪酬150000元,其他办公、水电费8000元(均用银行存款支付),假定不考虑增值税等因素。5.2020年1月20日,甲公司向乙公司销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为200000元,增值税额为26000元;甲公司已收到乙公司支付的货款226000元并存入银行,并将提货单送交乙公司;该批产品成本为190
某公司行政部2020年4月份发生费用158000元其中行政人员薪酬150000元,其他办公,水电费8000元均用银行存款支付法定不考虑增值税等因素。请编写相关会计分录。
5.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月10日,行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费,取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元,取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部发生费用180000元。其中:行政管理人员薪酬150000元。报销行政管理人员差旅费10000元(假定报销人员均未预借差旅费),其他办公费、水电费20000元(均用银行存款支付)。
2020年12月甲公司行政管理部发生费用180000元,其中:行政管理人员薪酬150000元报销行政管理人员差旅费10000元(假定报销人员均未预借差旅费)其他办公费、水电费20000元(均用银行存款支付)
甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)还没计算好吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项