您好 借:管理费用 150000 贷:应付职工薪酬 150000 借:应付职工薪酬 150000 借:管理费用 8000 贷:银行存款 158000
1.甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司,注册资本为2000000元,甲、乙、丙持股比例分别为60%、25%和15%。按照章程规定,甲、乙、丙投入资本分别为1200000元、500000和300000元。A有限责任公司已如期收到各投资者一次缴足的款项。2.B股份有限公司发行普通股10000000股,每股面值1元,每股发行价格5元。假定股票发行成功,股款50000000元已全部收到,不考虑发行过程中的税费等因素。3.某公司为一般纳税人,2020年4月5日为拓展产品销售市场发生业务招待费50000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为4500元,用银行存款支付。4.某公司行政部2020年4月份共发生费用158000元,其中,行政人员薪酬150000元,其他办公、水电费8000元(均用银行存款支付),假定不考虑增值税等因素。5.2020年1月20日,甲公司向乙公司销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为200000元,增值税额为26000元;甲公司已收到乙公司支付的货款226000元并存入银行,并将提货单送交乙公司;该批产品成本为190
某公司行政部2020年4月份发生费用158000元其中行政人员薪酬150000元,其他办公,水电费8000元均用银行存款支付法定不考虑增值税等因素。请编写相关会计分录。
5.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月10日,行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费,取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元,取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部发生费用180000元。其中:行政管理人员薪酬150000元。报销行政管理人员差旅费10000元(假定报销人员均未预借差旅费),其他办公费、水电费20000元(均用银行存款支付)。
2020年12月甲公司行政管理部发生费用180000元,其中:行政管理人员薪酬150000元报销行政管理人员差旅费10000元(假定报销人员均未预借差旅费)其他办公费、水电费20000元(均用银行存款支付)
甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)还没计算好吗
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思