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本年前几个月有几笔财务费用利息收入错做成了贷方正数入账,导致现在年终利润表净利润≠资产负债表未分配利润期末-期初,请问该怎么调整

2022-12-29 03:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 03:31

您好,这个只能反结帐重新去改对应分录

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快账用户3752 追问 2022-12-29 03:33

不太明白,具体该怎么做?原入账的财务费用凭证冲回?同时每个月结转财务费用的凭证也冲回然后重新做?

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齐红老师 解答 2022-12-29 03:36

是直接财务软件去反结帐到你做错那个月,直接修改你做错那张凭证,结转利润那个分录也删除重新结转

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快账用户3752 追问 2022-12-29 03:37

我们公司的财务软件系统不允许修改已记账的凭证,也没有反结账功能

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齐红老师 解答 2022-12-29 03:39

那你可以试试负数冲掉重新做一张试试看看,我之前试过这样没有调整过来,

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快账用户3752 追问 2022-12-29 03:39

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-29 03:41

我是直接反结帐去重新做调整的,要是负数冲掉重新做,调整不过来,你那个也不能反结帐,反记账,那没有办法了,这个差异只能存在了

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其实这个没关系的,做了上面这个分录就会形成这样子。
2023-07-12
你好这里不用调整的。
2023-12-25
您好, 您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-12-22
你好,可以忽略这个勾稽关系。如果你想要一致的话,修改未分配利润和其他应付款年初数。
2025-02-08
那你是你利润表的管理费用、财务费用数据有错误,要用借方发生额-这个凭证的贷方发生额
2022-03-22
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