借原材料、乙材料,贷应付账款暂估12000
根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间一般耗用12000元,
根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间一般耗用12000元,
1.5日,从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算,8月发生业务如下:1.5日,从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算,8月发生业务如下:1.5日,从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款未付7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。要求】根据上述资料编制相关的会计分录。
固定资产什么情况下不用转固定资产清理?
上个月开了一笔销项,交了增值税,这个月进项开进来了,怎么去退这个钱
老师好!请教:供应商赠送的商品 怎么入账呢
你好,去年12月份开给政府报账的100多万,今年2月份收到施工方开的发票给我们报账这个怎么做账?
老师,我们单位4月份有一批员工解除劳动合同了,他们的补充医疗保险费公司给交了6个月,剩余的2个月的钱退回来了,现在我收款了,需要业务提供什么单据吗?
@朴老师,我们采购生产用的材料,其中这个材料涉及到一些过磅费啥的,运输费啥的,不过过磅费是单独支付给不同的收款方的,请问这个过磅费和运输费计入什么科目?是要计入原材料成本里面还是计入管理费用里面?
更正申报附加税退税的理由是这个:本公司符合六税两费减免政策,现已更正申报,申请退税。现在税款退还了,请问入账的摘要怎么写合适,然后需要附上什么相关证明做附件吗?
我公司投资A公司700万元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是长期股权投资,A公司盈利20万,我公司需要做投资收益吗?是不是A公司盈利了,我公司必须要做投资收益呢?
公司账户要提额是谁去做的事情?
老师,财管第七章的存货机会成本怎么算?