你好,销售商品收到对方开出的支票和商业汇票 借:银行存款,应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
老师,您好!公司商品发出,发票未开,货款以后分批支付给我司,请问分录这样做对吗:借 发出商品(销售价) 贷 库存商品(销售价) 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–销项税额 借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本
销售商品收到银行汇票,会计分录怎么做
销售商品收到对方开出的支销售商品收到对方开出的支票和商业汇票,借贷分录怎么做?
销售商品收到对方开出的支票和商业汇票,借贷分录怎么做?
甲公司销售与产品20件,单价100元一件,销售b产品30件,单价200元一件,增值税额1000元,商品已发出,收到对方公司开出的商业承兑汇票借贷分录怎么做?具体数额为多少?
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
离职前,在电子税务局申请了企业授权,离职后在电子税务局收到了待确认授权,要怎么删除这个授权?先确认在删除嘛?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?