你好,这个发票对方认证了没有?
老师,10月代开了一张发票,11月份客户想红冲点,关于退税和红冲,我应该怎么操作,流程是什么
2020年十月份开的增值税专用发票现在想要红冲可以操作吗,操作流程是怎么做呢
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师,10月份的开出去的专票,现在想红冲~应该怎么操作?
老师,1月份开具的发票金额有误,多开了900,现在想红冲,应该怎么操作
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
如果对方没有认证,收回来,你开红字信息表,然后再开红字发票。
我也不确定呢~有和没有认证应该怎么操作?
如果认证了呢?
认证了,购买方给你看红字信息表,然后你们单位开红字发票。
不确定的,你就问下对方。
如果认证了票需要还给我们吗?
你好,不需要给你们的,只需要开红字信息表,给你完红字信息表就可以了。
老师,这是抵扣过了吧?
我没有看懂他说的,你在红字信息表里面自己开红字发票试一下吧,如果审核通过了,证明对方没有认证,你试一下吧。