你好,这个可以记到管理费用,劳保费里面。
甲公司为中国的居民企业,2021年度生产经营情况如下:(1)销售收入3000万元(含国债利息10万元),销售成本1500万元、销售税金及附加200万元(含增值税160万元)(2)期间费用:销售费用500万元(其中广告费400万元),管理费用400万元(其中业务招待费30万元),财务费用30万元。(3)营业外收入50万,营业外支出60万元(包括通过公益机构向当地疫情防控部门捐赠50万元,税收滞纳金8万元)。企业所得税税率25%。要求:依据以上资料计算甲公司当年的应纳税所得额和应纳所得税额。
甲公司为中国的居民企业,2021年度生产经营情况如下:(1)销售收入3000万元(含国债利息10万元),销售成本1500万元,销售税金及附加200万元(含增值税160万元)(2)期间费用:销售费用500万元(其中广告费400万元),管理费用400万元(其中业务招待费30万元),财务费用30万元。(3)营业外收入50万,营业外支出60万元(包括通过公益机构向当地疫情防控部门捐赠50万元,税收滞纳金8万元)。企业所得税税率25%。要求:依据以上资料计算甲公司当年的应纳税所得额和应纳所得税额。
、甲公司为中国的居民企业,2021年度生产经营情况如下:(1)销售收入3000万元(含国债利息10万元),销售成本1500万元,销售税金及附加200万元(含增值税160万元)(2)期间费用:销售费用500万元(其中广告费400万元),管理费用400万元(其中业务招待费30万元),财务费用30万元。(3)营业外收入50万,营业外支出60万元(包括通过公益机构向当地疫情防控部门捐赠50万元,税收滞纳金8万元)。企业所得税税率25%。要求:依据以上资料计算甲公司当年的应纳税所得额和应纳所得税额。
、甲公司为中国的居民企业,2021年度生产经营情况如下:(1)销售收入3000万元(含国债利息10万元),销售成本1500万元,销售税金及附加200万元(含增值税160万元)(2)期间费用:销售费用500万元(其中广告费400万元),管理费用400万元(其中业务招待费30万元),财务费用30万元。(3)营业外收入50万,营业外支出60万元(包括通过公益机构向当地疫情防控部门捐赠50万元,税收滞纳金8万元)。企业所得税税率25%。要求:依据以上资料计算甲公司当年的应纳税所得额和应纳所得税额。
2、甲公司为中国的居民企业,2021年度生产经营情况如下:(1)销售收入3000万元(含国债利息10万元),销售成本1500万元,销售税金及附加200万元(含增值税160万元)(2)期间费用:销售费用500万元(其中广告费400万元),管理费用400万元(其中业务招待费30万元),财务费用30万元。(3)营业外收入50万,营业外支出60万元(包括通过公益机构向当地疫情防控部门捐赠50万元,税收滞纳金8万元)。企业所得税税率25%。要求:依据以上资料计算甲公司当年的应纳税所得额和应纳所得税额。
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?
是整个地区的疫情防控,设备已经在使用地区安装
这个等于是你们捐赠的吗?
不是,公司是地方政府融资平台,承担地区疫情防控物资的支付
意思是国有企业吗?这种没做过
是的,好吧
抱歉,这个明天帮到您
能帮我转接其他可以解答的老师吗
抱歉,这个不能转出去 要不您再重新提问一下