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甲企业委托其他加工材料一批发出的材料的计划成本为2万元当月材料差异率为1%,加工费5000元加工完毕,以银行存款支付有关费用材料回收,验收入库的会计分录。
企业1月初甲材料的材料成本差异率为-2%,“原材料--甲材料”账户余额为40000元,当期购入甲材料实际成本为64000元,计划成本为60000元,当期发出甲材料的计划成本为80000元。要求计算当期甲材料的材料成本差异率和发出甲材料应负担的成本差异。
任务内容:1.黄海公司A企业月初甲材料的计划成本为10000元,“材料成本差异”账户借方余额为500元。本月购进甲材料一批,其实际成本为16180元,计划成本为19000元。本月生产车间领用甲材料的计划成本为8000元,管理部门领用甲材料的计划成本为4000元。要求:(1)计算本月甲材料的材料成本差异率;(2)计算本月发出甲材料应负担的成本差异及其实际成本;(3)计算月末结存甲材料的实际成本;(4)编制领料及结转发出材料成本差异的分录。
1.甲企业委托乙公司加工一批物资,发出材料的计划成本为100000元,材料成本差异率为-2%。(2分)2.甲企业用银行存款支付往返运费1000元,增值税额100元。(2分)3.甲企业用银行存款支付上述物资的加工费80000元,增值税率13%。(2分)4.甲企业收回由乙公司代加工的物资,用银行存款支付消费税12000元。甲企业收回物资的计划成本为200000元。(1)如果收回后直接用于销售账务处理。(3分)(2)如果收回后用于继续加工账务处理。(3分)
1.甲企业委托乙公司加工一批物资,发出材料的计划成本为100000元,材料成本差异率为-2%。(2分)2.甲企业用银行存款支付往返运费1000元,增值税额100元。(2分)3.甲企业用银行存款支付上述物资的加工费80000元,增值税率13%。(2分)4.甲企业收回由乙公司代加工的物资,用银行存款支付消费税12000元。甲企业收回物资的计划成本为200000元。(1)如果收回后直接用于销售账务处理。(3分)(2)如果收回后用于继续加工账务处理。(3分)
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
借:委托加工物资,10万 材料成本差异,10*2%万 贷:原材料