借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

年末进项大于销项,有留抵的税额,怎么结转到下年,会计分录怎么写比较好
月末进项大于销项时,结转分录怎么做?
进项大于销项的会计分录结转怎么做?
一般纳税人,当月销项税大于进项税,月末结转销项税的会计分录怎么做。如果进项税大于销项税,月末要处理吗
年末结转税金进项大于销项怎么做会计分录
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
转出未交增值税,在借方有余额表示留底。
老师就两个会计分录嘛
对的,是的,是这么做的。
有进项税额转出怎么做会计分录呀
借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未应交增值税,这个是结转的。
进项税额转出余额在借方,结转就在贷方吧
对的,是的,是这么做的。