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公司13号购买了水管,三通等用于安装新设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。新设备还未开始使用,应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?

2022-12-30 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-30 11:37

学员你好,计入工程物资,然后领用到在建工程,到时设备安装使用后转固定资产 没收到发票暂估计入工程物资,收到发票在调整

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快账用户1843 追问 2022-12-30 11:39

收到发票后怎么调整呢?能告诉我具体会计分录吗?

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:41

借:工程物资负数   贷:应付账款负数 在做一个正数 借:工程物资  贷:应付账款  如果已经领用到在建工程,暂估和发票有差额 差额调整在建工程 借/贷:在建工程  贷/借:工程物资

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快账用户1843 追问 2022-12-30 12:00

我这样做老师你看对不对?先借工程物资,贷应付账款,然后等收到发票了冲销以后再进行借在建工程,贷工程物资,最后就是借固定资产,贷在建工程。麻烦老师帮我看看这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-12-30 12:02

这样做也是可以的

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学员你好,计入工程物资,然后领用到在建工程,到时设备安装使用后转固定资产 没收到发票暂估计入工程物资,收到发票在调整
2022-12-30
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税) 借;制造费用,管理费用,贷:银行存款
2022-12-13
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元, 借;制造费用等科目,贷:银行存款
2022-12-13
同学你好 问题不完整
2022-12-13
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