同学你好 计入其他应收款就可以 然后转为其他应收款

老师,甲公司同乙公司签订合同,给乙公司缴纳保证金1万,今年甲公司要与乙公司解除合同,同丙公司签订合同,乙丙两个公司都在我这,同时两个公司相关关联,只是有些资金往来,现在这1万不想退给甲公司而是想转为甲公司同丙公司的保证金,这个怎么账务处理呢?
甲乙丙丁四家公司(几乎可以算一个老板),工作人员几乎都是跟甲公司签订的劳动合同,乙丙丁三家公司几乎没人或者只有法人,但签订的业务收入订单和款项都是入的乙丙丁,然后由乙丙丁给甲公司转账发工资和其他支出,转账后甲公司根据转账金额开票,这样是否合理呢?是否为虚开发票呢?
.甲公司与乙公司2019年1月签订了购买价值3000万元设备的合同。甲公司为此2月份向商业银行丙贷款2800万元,并签订合同,但因故合同未能兑现。3月份改与乙公司签订融资租赁合同,租赁费3000万元。请计算甲公司相应的税务处理,就是写个会计分录,全部的题目
您好老师,我们是一家园林企业,园林外围的沿街商铺都是我们租给客户经营的。现在问题是,去年有一家公司甲跟我们签订了租赁协议(现在找不见这份合同),今年甲公司倒闭,我们又转租给了乙公司,乙公司承诺替甲公司偿还去年所欠租金六百多万,一年内还清,合同里乙公司分为乙1和乙2两家公司,租金也不确定将来谁来付,请问我该如何完善合同,如果合同中不提甲公司(怕税务局要我和甲公司合同),将甲所欠租金直接写入我和乙公司的合同里,作为乙公司租金是否有风险?税务这块是否有隐患?这600多万的欠款直接记今年的收入行不行?
甲乙签订了材料合同,甲欠乙20万; 甲丙签订了服务合同,甲欠丙10万,丙欠丁30万。 乙和丙公司是同一个老板,现在丙委托甲帮忙代付丁30万,冲抵甲欠乙20万和甲欠丙10万,可以的吗?是否符合法律法规,需要怎么提供资料?或者有没有更好的解决方法。(乙丙公司账户出现问题,无法直接对外付款)希望老师一一解疑,谢谢。
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
是冲减其他应收款的
老师没理解,乙公司现在账上挂着其他应付款-甲公司1万,这乙公司账务怎么处理啊?
借其他应付款甲公司 贷其他应付款乙公司