你好,第21题 借:银行存款,贷:实收资本 第22题 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
麻烦老师看看这道题,写写计算过程,谢谢
麻烦老师看看这两道判断题目,谢谢
麻烦老师同时看看这两道税务师题目,谢谢
这两道题怎么写 麻烦老师看看 谢谢
这三道题的会计分录怎么写 麻烦老师看看 谢谢!
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
你好邹老师 我要会计分录 要数字的 你这个不太详细 能不能重新跟我说一下
21题还有17%的增值税率的
你好,第21题 借:银行存款 9万,贷:实收资本 9万 是银行存款投资,这个是没有增值税的 第22题 借:在途物资—甲材料 600*100, 在途物资—乙材料 400*200 , 应交税费—应交增值税(进项税额)(600*100%2B400*200)*13%, 贷:应付账款(600*100%2B400*200)*1.13
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
甲材料后面600*100要写等于的结果吗
因为我是
你好,我把计算的过程都告诉你了,你把具体的数据写一下就可以了 啊