学员你好,你的问题不完整

(1)销售粮食白酒20吨,不含税单价6000/吨,销售散装白酒8吨,不含税单价4500/吨,款项全部存入银行,销售外购散装白酒4吨,不含税单价3200/吨,货款收回(2)用自产的散装白酒10吨,从农民手中换玉米,开出收购专用发票,该厂委托某酒厂为其加工白酒,收回的白酒全部用于连续生产套装礼品白酒6吨每吨不含税单价8000,白酒定额税率0.5/500克,比例税率20%求该厂消费税额
.ZZ酒厂2019年8月发生以下涉税业务:(1)销售粮食白酒20吨,不含税单价6000元/吨;销售以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒8吨给某酒店,不含税单价4500元/吨。(2)销售以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒4吨给某酒业集团,不含税单价3200元/吨。(3)用自产的以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒10吨从农民手中换取玉米,开出收购发票。(4)自产的以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒装瓶,发给本厂职工,共200箱,每箱6千克,成本为2400元。(5)销售啤酒250吨,每吨不含税售价2950元,另外收取啤酒包装物押金16950元。要求:(1)分析该酒厂换取玉米和发给职工的白酒消费税计税依据的确定有何不同。(2)计算该酒厂本月应缴纳的消费税。
胜利酒厂的消费税胜利酒厂2020年7月发生以下业务1.销售瓶装白酒20吨,不含税单价6000元/屯;销售散装白酒8吨,不含税单价4500元/吨。款项己全部存人银行。2.销售散装白酒4吨,不含税单价了200元/。货款已收到。3.用自产的散装白酒10吨,从农民手中换回玉米玉米已经入库,开出收购专业发票。4.委托某酒厂加工酒精,收回的酒精全部用于连续生产套装礼品白酒6吨,不含税单价8000元/呃。计算该酒厂7月的应交消费税(白酒的定额税率为0.5元/500克,比例税率为20%).
胜利酒厂的消费税胜利酒厂2020年7月发生以下业务1.销售瓶装白酒20吨,不含税单价6000元/吨;销售散装白酒8吨,不含税单价4500元/吨。款项己全部存人银行。2.销售散装白酒4吨,不含税单价3200元/。货款已收到。3.用自产的散装白酒10吨,从农民手中换回玉米,玉米已经入库,开出收购专业发票。4.委托某酒厂加工酒精,收回的酒精全部用于连续生产套装礼品白酒6吨,不含稅单价8000元/吨。计算该酒厂7月的应交消费税(白酒的定额税率为0.5元/500克,比例税率为20%).
4.北京某酒业股份有限公司(一般纳税人)2019年8月发生下列业务:(1)生产销售散装啤酒400吨,每吨不含税售价3100元,另收销售的同时收取押金合计40000元。(2)从农业生产者手中收购玉米400吨,收购凭证上注明,每吨收购价均为3000元,共计支付价款1200000元。(3)研发部开发生产的一种新粮食白酒,小批量生产1吨,广告样品试用0.2吨,赠送给某单位0.2吨,已知该种白酒无同类产品出厂价,生产成本每吨35000元,成本利润率为10%。(4)将收购的玉米从收购地直接运到一地的乙酒厂加工粮食白酒,加工完毕,企业收回白酒共50吨,取得乙酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000(含代垫辅料15000元),加工的白酒当地无同类产品市场价格,款项已支付。乙酒厂代收代缴了消费税。本月内企业将收回的白酒全部批发售出,取得含税销售额560000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得增值税专用发票,税金1080元。(5)销售散装粮食白酒3吨,含税单价每吨4680元,每吨收取包装物押金2340元,全部款项存入银行(1)该企业应缴纳的消费税
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
个体本年累计开票不含税119390.63,预计开票130000,税费多少
老师好,房地产开发企业,简易计税,5%,预缴3%增值税,现按照3%,确认收入,后期办房本开发票再2%,可否
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?