可以的 可以这么做的

本年利润每个月的月末都要贷方减去借方,然后把余额结转到利润分配未分配利润这个科目吗
2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
小企业准则,上年暂估原材料,单价小于实际单价,现在发票来了,分录是这样做吗?借:原材料(红字)贷:应付暂估(红字)借原材料,进项,贷:应付供应商借:生产成本(少暂估的金额)贷:原材料,借主营业务成本,贷原材料。公司是加工企业,不经过库存商品科目,需要调本年利润吗?分录怎么做140/500
2月A客户给我们退回了150万元货,3月要给他补150万元货,这个情况2月份针对退货,需要开红字发票吗?
老师,我们去年12月付了一笔货款没入账,入账在今年1月,会影响报表什么的吗,怎么调整比较好了
固定资产购买于2023年,还没有折旧结束。那填写2025年汇缴清算的表格,A105080这个表格的需要填写吗?
老师个人所得税一月份忘记申报了,可以补报吗
工厂接订单,分期收款的,但是每次都是要先开票才打款,那这个货还没生产,成本就用老库存结转了,但是这样做的话,合同号没没有办法对应了,每次实际入库时还要不要在摘要了备注具体订单/合同号?
老师,您好。咨询问题:做一家香港公司账目,由香港和内地两家分别审计。因24年香港审计预提一笔审计费,在审计报告中体现。内陆审计24年由于已定稿不出审计报告未调整。财务帐是25年1月计提审计费。本次审计是香港审计将今年预提的审计费调出,导致我们利润表不一致。目前又要公司向股东分红,24年并未分红,不知使用哪个金额为基数。更不知道对于香港审计报告24年审计金额可否调整。能否给出建议办法。
老师,您好!请问我司总公司收到的银行承兑汇票背书转让给分公司,然后再由分公司背书转让给总公司的上游供应商,分公司是刚成立的(非独立核算,总公司合并做账),为的是分公司账户能够有流水,便于后期融资,但实际业务欠款是总公司和上游供应商之间的,这样操作可行吗?
公户支付人工费运费打款给个人没有发票,怎么办少缴税
平时工资1.5万,社保基数也按这个基数交纳,年终奖12万,这样的话明年的社保基数为变成多少