是的是的,分录对的哦

给股东分配未分配利润这样做对吗??:首先过度:借:未分配利润贷:利润分配——应付股利 然后支付的时候借:利润分配-应付股利贷:应付股利 ,然后在应付股利贷:银行存款
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
期中分红分录: 结转本年利润:借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润 计提分红:借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利 支付分红:借:应付股利,贷:银行存款 整体的分红完成,不考虑税款的情况下是这样做分录吗?
您好,老师,请问下我第三季的财报已经申报了,但是第三季度的账做错了,我可不可以第四季度调整凭证,第四季度去冲账调整可以吗
老师这是我们公司收到的劳务发票,也需要代扣代缴吗
老师,您好!是不是有出口业务的公司,收到款还没发货就得申报呀
请问银行日记账中,对方科目好几个,比如这笔有收入应交税费,对方科目要怎么写,写一格还是多格还是
老师税二这一块,构成关联方是要干什么呢?没看懂
老师,咨询一下,我们公司已经注销好久了,现在税务局说我们的未分配是正数,需要补缴税款,这个是必须要缴纳嘛
您好。老师,我们公司投资的一家子公司做了减资,现在税务那边预警,这个有什么要注意的吗
这种发票能用吗,手写的
老师,公司可多库存商品报废怎么入账
老师,如果公司名下有土地房产,如果把公司过户给别人,那么这个土地房产就不用过户了吧?