你好,你销售出去确认收入才能结转到主营业务成本,不管对方给你开不开发票你付没付款

老师,是不是确认了收入就一定要有主营业务成本呀
老师好,请问当月已经出货但没有开票,那结转成本时没有开票的这些成品也算吧?我们系统是一旦出货就要确认收和成本,不管有没有开票。一般报给税务局的报表是已开票金额为主营业务收入,系统是没有开票只要出货就要确认收入,这样税务上会有问题吗?
老师,是不是,我们收到了进货发票,就要确认主营业务成本,不管钱有没有付给对方,
老师,我们是建筑行业主要别人挂靠我们收取管理费,我们给甲方开发票,收到钱再扣除管理费剩余钱打到对方账户,我们没有成本票,怎么入账
老师,建筑公司,确认成本,借主营业务成本,工程施工—合同毛利贷主营业务成收入,这个分录对不对,我要是本月开10万发票,成本只有3万,我暂估3万,那我确认成本就是借主营业务成本6毛利4,贷主营业务收入10,这样对不对,那下个月我成本来发票后还用冲销这确认成本得分录吗
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
本季末收到一笔财政补贴,这笔财政补贴有对应的支出,但是支出发我生在下季度。如果本季末将财政补贴计入营业外收入,就要预缴企业所得税,汇算清缴就会产生退税。可以本季末先将这笔财政补贴计入其他应付款,到下季度再入营业外收入吗?
老师您好,请问营业执照法人变更怎么做啊,简单不?
彩钢商贸公司的安装费的名称开什么,税率是多少
你的意思是说,当月必须要有收入,才能结转成本,不管发票是不是开进来了是吗?
是的 收入和成本需要对应
如果没有对应呢?收入都是集中几个月结的,开进来的发票都是每个月的,咋办呢?
没有做库存商品 如果是商品的 不结转不就可以了
不结转,我们利润不就大了,要缴纳税了吗
你咋做的 收入几个月做 成本也在这几个月做不就可以了 没有发票可以暂估的 咋回利润高
比如我们是十二月开发票出去,结款的,他们开进来的发票都在七八九十月份,这咋做
借库存商品贷银行或者应付帐款 12月份借主营业务贷库存商品
你的意思是说商品啥时候进来,啥时候做分录,然后有收入的时候确认成本是吗?那开票日期是七八九十十一月咋办呢
你好是的是这额做的 不 管开票时间
真的假的,我晕了
我们能乱回复吗 肯定真的
你做题没有发现 做了收入下面接着一个结转成本的
这个是最基本的知识了 没有发现的话可以去看下 准则最基本的规定
自己思考一下也可以 没有销售之前他属于存货 你销售之后做了收入才属于成本
那你的意思是说。确认收入的时候结转成本,而不是根据开进来的发票的时间确认成本对吗?
是的 是这个意思 是的 是的