你好,你销售出去确认收入才能结转到主营业务成本,不管对方给你开不开发票你付没付款

做内帐,碰到主营业务分成时,要分成给对方,没有发票,是可以进主营业务成本还是进管理费用?
如果收到钱 货没有给人家 是预收账款 货给人家 确认主营业务收入 冲减预收账款 或者是客户没收给钱 借:应收账款,贷:主营业务收入。老师,这样对不对
老师,是不是确认了收入就一定要有主营业务成本呀
老师好,请问当月已经出货但没有开票,那结转成本时没有开票的这些成品也算吧?我们系统是一旦出货就要确认收和成本,不管有没有开票。一般报给税务局的报表是已开票金额为主营业务收入,系统是没有开票只要出货就要确认收入,这样税务上会有问题吗?
老师,是不是,我们收到了进货发票,就要确认主营业务成本,不管钱有没有付给对方,
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
你的意思是说,当月必须要有收入,才能结转成本,不管发票是不是开进来了是吗?
是的 收入和成本需要对应
如果没有对应呢?收入都是集中几个月结的,开进来的发票都是每个月的,咋办呢?
没有做库存商品 如果是商品的 不结转不就可以了
不结转,我们利润不就大了,要缴纳税了吗
你咋做的 收入几个月做 成本也在这几个月做不就可以了 没有发票可以暂估的 咋回利润高
比如我们是十二月开发票出去,结款的,他们开进来的发票都在七八九十月份,这咋做
借库存商品贷银行或者应付帐款 12月份借主营业务贷库存商品
你的意思是说商品啥时候进来,啥时候做分录,然后有收入的时候确认成本是吗?那开票日期是七八九十十一月咋办呢
你好是的是这额做的 不 管开票时间
真的假的,我晕了
我们能乱回复吗 肯定真的
你做题没有发现 做了收入下面接着一个结转成本的
这个是最基本的知识了 没有发现的话可以去看下 准则最基本的规定
自己思考一下也可以 没有销售之前他属于存货 你销售之后做了收入才属于成本
那你的意思是说。确认收入的时候结转成本,而不是根据开进来的发票的时间确认成本对吗?
是的 是这个意思 是的 是的