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进项税发生的时候写的是借应交税费带抵扣进项税,刚才在电子税务局勾选之后,凭证要怎么写?

2023-01-01 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 18:01

你好 你这个勾选之后 借:管理费用等 增值税 贷:银行存款

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快账用户5030 追问 2023-01-01 18:15

为什么带银行呀?进项税转出的凭证怎么写?

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齐红老师 解答 2023-01-01 18:32

你没付钱的话,是用应付账款的

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相关问题讨论
你好 你这个勾选之后 借:管理费用等 增值税 贷:银行存款
2023-01-01
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额
2025-01-07
你好,是的,是这样的 
2022-09-05
可以借计“待抵扣进项税额”
2023-08-01
你好;     不抵扣的话; 你这个退税不抵扣是什么行业的  
2022-07-15
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