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21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?

2023-01-02 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 15:50

借:应付账款暂估广告牌结算款 72万 贷:银行存款 72万

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快账用户7190 追问 2023-01-02 16:04

暂估的不红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-01-02 16:06

也可以红冲,也可暂估的不红冲,直接按上面分录

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快账用户7190 追问 2023-01-02 16:18

哪种好些?红冲分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-02 16:19

直接按上面分录处理

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快账用户7190 追问 2023-01-02 16:53

老师意思,不需要冲红了?

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齐红老师 解答 2023-01-02 17:13

不需要冲红,直接按上面分录处理

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借:应付账款暂估广告牌结算款 72万 贷:银行存款
2023-01-02
你好,同学 121包好了质保金,之前已经入账并转入固定资产 现在取得发票不再单独处理了
2023-01-02
同学你好 借应付账款—暂估72 贷:应付账款—供应商72
2023-01-02
同学,你好 发票金额72万吗?都是质保金吗?
2023-01-02
你好,同学 你之前暂估已经计入了固定资产 发票收到和暂估没有金额差异,那么直接作为附件 借,应付账款,暂估 贷,银行存款
2023-01-02
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