你好,这是分两次发生的吗?如果是的话可以的,你需要给他申报个税。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,我取得2张收据,每张分别是300元,请的打扫卫生的阿姨来洗地,(备注了姓名身份证号的)这种收据能入账吗?可以税前抵减吗?
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
会计新手,请老师看下对不对? 小型微利企业需同时具备三个条件: 1、年度应纳税所得额不超过300万 每个季度利润总额*25%=季度应纳税所得额 年度应纳税所得额=4个季度的应纳税所得额之和不超过300万 2、从业人数不超过300人 数额要按全年季度平均值确定 季度平均值=(季初数+季末数)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、资产总额不超过5000万元 这个数额的确定也和从业人数一样 以上表达对吗? 这不是要全年的经济活动都结束,数都出来了我才能界定是不是小型微利企业吗?还是要年初就根据收入估计一下?(服装零售业)因为如果是小微企业平时账务处理就可以享受税收优惠呀! 例如企业所得税减按25%计算应纳税所得税,按20%税率缴纳企业所得税。还有城建税,教育费附加,地方教育费附加减半征收。
会计新手,请老师看下对不对? 小型微利企业需同时具备三个条件: 1、年度应纳税所得额不超过300万 每个季度利润总额*25%=季度应纳税所得额 年度应纳税所得额=4个季度的应纳税所得额之和不超过300万 2、从业人数不超过300人 数额要按全年季度平均值确定 季度平均值=(季初数+季末数)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、资产总额不超过5000万元 这个数额的确定也和从业人数一样 以上表达对吗? 这不是要全年的经济活动都结束,数都出来了我才能界定是不是小型微利企业吗?还是要年初就根据收入估计一下?(服装零售业)因为如果是小微企业平时账务处理就可以享受税收优惠呀! 例如企业所得税减按25%计算应纳税所得税,按20%税率缴纳企业所得税。还有城建税,教育费附加,地方教育费附加减半征收。
老师。1、党委费用开支是不是工资的百分之一内可以税前扣除?2、党委费用入账项目有没有明确规定?比如党委活动开支的吃饭,住宿,买设备,慰问,广告印刷,内部稿件内部书刊费用。
盈余公积是不是一定要计提啊?
请问老师,免抵税申报,生成明细报表,弹出这个来,选什么业务类型呢
合伙制律师事务所,假如合伙人共计2人,在汇算经营所得个人所得税时,投资者的工资薪金支出,是填写2个人共用工资,还是各填各工资呢
郭老师,您说员工门诊的医疗服务费发票,做什么科目呀,怎么申报个税可以税前扣除
老师你好,我想问一下,跨县建筑开票时用在税务系统跨地市备案吗?
老师 工商公式系统里的及时信息那里 8月份的时候公式了公司今年的实缴数 啥时候可以在企查查上查到实缴数呢
老师,请问一下8月开了3个点的公司用车,只能简易计税申报缴税,然后9月发现应该是按13%开票,之前的3个点红冲,8月份可以退简易计征税吗?
老师,我们公司是一般纳税人。现在张注册子公司,可以用原来公司名字吗?子公司和分公司的区别告知下
老师,当时收到上级打入的款项凭证有误,可以直接红冲重新做一笔正确的吗,银行存款也可以红冲吗
是一次发生的
哦,那不可以的,超过500的不行。
老师,我们公司6月份从公帐汇出去65万到对方公帐上(双方都是一般纳税人)是一笔汇出的,支付给对方的转让费,对方说签合同时就说好的不开票,所以一直没发票,这种该怎么入账呢?
这个具体的买的什么 股权还是啥
是租厂房用地,地面建筑物的补偿款
长期待摊费用 最第三年分摊
这个需要汇算清缴的时候,调增 车间发生的做制造费用里面,
也可以做营业外支出里面的。
感谢老师
不用客气,元旦快乐