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就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种还用不用改,还是这样待着就行了

2023-01-02 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-02 19:07

同学,你好 这种需要更正申报表的,按照实际填写

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同学,你好 这种需要更正申报表的,按照实际填写
2023-01-02
同学,你好 不行,需要更正申报表,按照实际申报
2023-01-02
你好,是需要做账的,正常情况下通过单位账户支付就是了。
2023-06-15
您好,这么操作就可以了的
2023-06-15
借管理费用等 或者成本 贷其他应付款个人 借其他应付款个人 贷其他应付款私卡 借其他应付款私卡 贷营业外收入
2023-06-15
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