是 借合同结算价款结算, 贷合同结算收入结转
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
老师,项目完工后,合同结算下面的价款结算和收入结转余额相等,是不是需要对冲,对冲分录怎么写
老师你好,昨天问答结束了,我还有个疑问,就是这两个二级科目,是不是就是方便结算设立的,也就是确认主营业务收入后归为合同结算—收入结转。合同结算—价款结算等于应收账款,那么收到价款怎么做分录啊?
请问合同结算-收入结转和价款结算的余额怎么冲销,合同结算-价款结算贷方余额1000,合同结算-收入结转借方余额1250,是等合同结束两个科目余额互冲吗
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,如果期末这2个科目没有余额(2个相等),是不是资产负债表中合同资产和合同负债也不应该列支,
对的,是的,没有余额的。