同学你好 17年 借,信用减值损失 贷,坏账准备 18年 借,坏账准备 贷,应收账款 借,信用减值损失 贷,坏账准备 19年 借,应收账款 贷,坏账准备 同时 借,银行存款 贷,应收账款 借,坏账准备 贷,信用减值损失
1.201 6年12月31日,甲公司对应收丙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为100万元,甲公司根据丙公司的资信情况确定应计提的(应该具有的)坏账准备金额为10万元。. 2.甲公司2017年6月,对丙公司的应收账款实际发生坏账损失3万元。. 3.甲公司2017年12月31日,应收丙公司的账款余额为120万元,经减值测试,甲公司应有12万元坏账准备。 4.甲公司2018年1月20日,收到2017年已转销的坏账2万元,已存入银行。(发 生的坏账又收回) 做分录
[练习2] 2018年12月31日, 甲公司对应收丙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为1000000元,甲公司根据 丙公司的资信情况确定应计提100 000元坏账准备。2018年末计提坏账准备: 甲公司2019年6月对丙公司的应收账款确认实际发生坏账损 失30 000元,确认坏账损失时。 假设甲公司2019年末应收丙公司的账款金额为1200000元,经减值测试,甲公司决定应计提120000坏账准备。 甲公司2020年1月20日,收到2017年已转销的坏账20 000元,已存入银行。甲公司应编制如下会计分录:
<1/1要求:编制以下业务的会计分录e1、2018年12月31日以前未计提过坏账,当日甲公司对应收乙公司的账款进行减值测试,应收账款余额为1000000元,甲公司根据乙公司的资信情况确定按10%计提坏账准备。←2、甲公司2019年对乙公司的应收账款实际发生坏账损失30000元确认坏账损失。3、甲公司2019年年末应收乙公司的账款余额为1200000元,经减值测试,甲公司仍按10%计提坏账准备。←4、甲公司2020年6月10日收回2019年已转销的坏账,已存入银行。←
1、2016年12月31日,甲公司对应收丙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为1000000元,甲公司根据丙公司的资信情况确定应计提100000元坏账准备。2011年末计提坏账准备,应编制如下会计分录:2、甲公司2017年对内公司的应收账款确认实际发生坏账损失30000元,确认坏账损失时,甲公司应编制如下会计分录:3、假设甲公司2018年末应收丙公司的账款金额为1200000元,经减值测试,甲公司决定应计提120000坏账准备。4、甲公司2019年4月20日,收到2015年已转销的坏账20000元,已存入银行。甲公司应编制如下会计分录:
2017年12月31日,甲公司对应收乙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为800000元,假设坏账准备没有期初余额。甲公司根据乙公司的资信情况确定按10%计提坏账准备。2018年甲公司的应收账款实际发生坏账40000元。2018年末,应收乙公司账款余额为1000000元。经减值测试,甲公司确定按8%计提坏账准备。2019年4月20日,收到已转销的坏账20000元,已存入银行。2019年末,应收乙公司账款余额为500000元。经减值测试,甲公司确定按8%计提坏账准备。要求:根据上述资料,逐笔编制甲公司相关会计分录
老师,请问一下住酒店收到专票,可以抵扣的嘛?
交给门店的押金为什么属于其他应收款
老师,我们是一般纳税人,种植销售茶叶,请问增值税。企业所得税免吗
你好,我想问一下,我们公司刚成立的,现在要做审计报告用于投标,就需要财务报表提供给他们,我们公司现在没开过发票,但是给员交社保,所以利润是负数,我现在想把利润做成零,这种情况能行吗
公司购买的厂房租给其他公司,房产税跟土地使用税是公司交还是承租方缴纳
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收到政府中药材规范化生产示范基地建设项目补贴款该怎么入账,贷方用什么科目呢
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