同学你好 计入其他应收款

老师你好,给别人代付的吊车租赁费50000元怎么做账
老师,你好,我们是小规模纳税人,做不动产租赁业务的,客户要我们开专票,经营租赁-租金,经营租赁-停车费,代收的电费,这几个类别都可以开专票吗?
老师,你好请问带隆乾支付旺胜家吊车租赁费5万元,请问旺盛开了普票给我们了,我们跟隆乾家有业务来往,这个怎么做账,旺胜家跟我们签了一个租赁合同,直接开票给我们也可以吧
你好老师,我这是租赁别人的车辆,每月付费用怎么填呢,
你好,老师。我们公司租用别人的地磅付了租赁费22000,要怎么做账。没开票,外帐怎么做,内帐又怎么做
老师,后期开进项进来,税点4到5个点,啥意思,能举个例子吗
老师未分配利润70万减资到60是不是需要缴纳20税
郭老师,自己弄个公司,只给自己交社保可以吗
老师,收到一张流转单是付款,我可以做两个会计分录吗,借:应付账款-云信a公司,贷:应付-云链,借:应付账款a公司,贷:应付账款-云信a公司,然我们打款给云链平账,a公司开票进来平账,这样可以吗,老师?要对云信了解的老师回答哦,我要解决问题的
老师,公司法人评估了自己的资产,无偿转让给企业,折旧部分,在企业所得税上允许税前扣除吗
老师无形资产出资是不是要到有资质的评估机构出评估报告,再到工商变更备案,税务局备案?能说下具体流程吗?
老师 公司最后注销 目前是盈利的 投入的资本是不是都归还了
老师你好,请问小规模期间取得了专票,后面大概过了一年,升级了一般纳税人,小规模期间的专票还能抵扣吗
我们是做家具的,但是是请工厂代加工,购买的木材或者家具成品直接寄给工厂,工厂进行加工后直接发货,我们购买的木材或者家具成品是直接计入委托加工物资-原材料,还会购买一些磁吸,用在家具上面的,这个应该计入什么科目?
老师,我们把货车卖掉了,原值是94247.79元,之前一次性计提了折旧86171.19元,后面就再也没有计提折旧了,然后就卖掉了,那我借:固定资产清理(原值-折旧)这个折旧是86171.19元吗?还是贷:累计折旧86171.19
这个计其他应收款吗,欠别人的钱,给他带付的吊车租赁费
同学你好 不是代收代付吗 本来和这个委托方有往来吗
老师是带这家付款的,这家我之前计了其他应付款-隆乾 现在带付了吊车租赁费是不是 借:其他应收款-旺盛机械50000 贷:银行50000 借:其他应付-隆乾50000 贷:其他应收-旺盛机械50000 老师是不是这样做
是的,跟委托方有往来
同学你好 那你现在就是这样做分录的
老师应该怎么做分录,我那样做对吗?
同学你好 对的 就是你上面的分录
老师我想问一下带付款也就是这个吊车租赁公司开了15万的普票来了,我们先带付了5万,这个分录还是用上面那个吗?
同学你好 对的 还是用上面的分录
发票来15万,付款先只代付了5万
同学你好 发票又不是开给你们的 你代付多少做多少
老师发票开给我们了,上面不是说来票15万
同学你好 代收代付不是开给你们呀
那这个开给我们了普票
同学你好 你们是代收代付的 不是你们的费用呀
这样代付隆乾家就少开15万的票给我们了,不可以吗?
同学你好 你们是受托代付的 为啥开给你们
老师是不是旺盛家开给隆乾家,隆乾家开票给我们对吧
你们受托帮别人付款的 收款方不能开票给你 开票给委托方的