同学你好 这个是12月开始
老师,我们11月16号接手的热电公司,接手的时候一直在运转,中间没有停生产。到12月17号我们这边的营业执照才下来,我今天准备开始建账,11.16到12.17这中间发生的业务票据是不是不能入账,还是12月份的可以入账.11月份的不能入账
老师,我们公司是2月份拿到营业执照,2月26日税务登记通过,然后今天3月1日才拿到公章,接下来开户及申请发票。我是应该在2月份建账吗?另外公司是从深圳迁入,营业执照上成立日期是2016年的,所以建账时是不是要把导入期初数(也就是深圳公司的期末数)?可以是新建账吗(老板说从零开始,以前是代理公司做的账)?
老师,我公司是小规模,2021年6月成立,开始一些业务,有税务申报,没建账,营业执照下发时间是2021年12月,之前一直没有正式建账,如果从2022年1月开始建账的话,之前半年发生的员工工资,费用,入管理费用,开办费用可以吗?
老师,我们领取营业执照的时间(开业日期)是: 2022-12-13 税务报道是: 2022-12-27 建账可以是:今天23年1月份开始吗
老师,我们领取营业执照的时间(开业日期)是: 2022-12-13 税务报道是: 2022-12-27 建账是时间
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
老师,是依据什么来的
12月份什么都没有,没有发生任何开票啥的,也没有业务,我可以从23年1月开始建账吗
老师,建账时间不是在领取营业执照或税务报道之日起15日内吗?
同学你好 不是的 核定税种之后就要建账
哈,当天吗
核定税种成功之后的当天
之前学初级说是领取营业执照起:15天啥的
同学你好 这个是税务登记