你好,你开了红字信息表,再开一个红字发票的,需要开红字发票,红冲。

我们开出去的发票,对方抵扣了一半,整张发票都需要退回吗?是对方开了红字信息表我这边再开具负数发票是吗
你好我们是销售方,购买方开具了红字信息表,是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来,我们再开红字发票给对方
我是销售方,对方退回的发票我开具了信息表,还要再弄一张发票开出红字发票吗?
老师,销售方发生货物退回,采购方发票已经抵扣,采购方开具红字信息表。销售方发票冲红后,需要把冲红的发票给对方邮寄过去吗? 还有就是采购方需要把原先开具的发票和红字信息表,给我们寄回来吗?
请问,购买方申请的已抵扣红字发票信息表,销售方是开具的五张发票,购买方申请一张红字发票信息表,销售方如何开具红字发票?
老师,请问一下我们是广西的建筑公司,有异地的项目。需要申报 异地项目个税申报的嘛?我们接到其他地区税管员的电话,不是我们税管员。其他地区的电话是手机号码的。我没做过这个外经证的。在经证的需要申报的是嘛
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
可我12月份只开了信息表忘记开红字发票,开在1月份还行吗?
可以的,可以这么做的。
那这个算是22年的还是23年的?
算2023年的收入,红冲2023年的收入。