就是借:管理费用-福利费 贷:应付福利费

公司团拜会餐费是直接 管理费用——福利费 银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 哪一种是对的,我是直接做的第一种
老师,我们午餐补贴,我是不是这样子做:借:管理费用-福利费 贷:应付福利费 借:应付福利费 贷:银行存款 /其他应付款
老师,公司补助的午餐补贴,我计入:管理费用-福利费用 贷:应付福利费。是不是还要把这部分纳入申报个税?
老师,公司的聚餐费计入福利费,是不是还要通过应付职工薪酬归集一下?借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款?
老师,我们公司午餐补贴,是去外面餐厅就餐,我会计处理是不是:借:管理费用-福利费 贷:应付福利费 还是说贷方直接通过其他应付款-某某餐厅
小规模不含税收入刚好30w,季度申报的时候不需要缴税吧老师
2025.11月成立外贸出囗公司,没有内销,12月支付的房租和水电费没有发票,这个属无票支出,说2026年1月才能开票给我们,这个怎么做会计帐,这个对企业汇算清缴有没有影响,应该怎么做
我在开具发票的时候发现一些银行的主体他们不要税号,这样的发票可以用吗
老师,您好!请教下问题: 1. *鉴证咨询服务*认证费 2. 水,电,天然气 3. 以上都没合同,只有进项发票,请问需要缴纳印花税吗? 谢谢老师指导!
@朴老师 早上好 在线吗
老师,现在减少注册资本的政策是什么?
郭老师,法人在自己公司拿工资薪金申报个税,每月申报,在另一家公司也申报工资薪金和年终奖,只在最后一个月申报,可以吗,另一家会做为劳务收入吗
老师好,收到2024年困难企业房产税减免怎么做分录
企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?