收购的时候 借:应收账款 贷:银行存款
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师你好,我是想问注册公司的,就是比方说我们现在有一个公司,我们想注册一个新公司,把原来的公司收购,就是这种程序怎么走?就收购的话,他是不是就是说债权债务,全部都整体接纳,还是说有什么方面?我是问这个问题。
我想问一下那个,就是我们有一个公司,有一个公司就是说,现在这个公司成立,这个公司是专门儿为了收购前面那个公司的就是说,一一些没有收回来的应收账款,然后我这个新公司的会计科目应该做到哪个科目里面呢?
就是说,我买材料,然后,我从我公司的那个公户儿汇了一笔款,然后,可能是一个商业汇票儿,然后这个这笔款应该是50万,结果有那个贴息,我我就只只花出去476000之前那个差额儿就是那个贴现费用,然后这个会计分录应该怎么做。
就是说我一个亲戚的一个公司吧,他现在就是说原来是个体户,用的是自己的门面,就是门面自己买的门面。现在呢,他要注册一个公司,嗯,就是,用他现在的自有门面就是。自己可以,自己的门面可以租给自己的公司收取房租嘛,这是一个问题,还有就是,嗯,就是公司请的员工是可以。购买那个社会保险,然后在公司里,嗯,给他一些适当的补助一些,然后他自己购买保险可以吗?
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
老师是这样的,我们这个公司新公司,他是通过法拍通过法拍的呃,通过法拍,然后通过管理人那边,然后拍的的,这个是其他公司的应收账款拍过来的,是付了拍卖款的,所以说这个应收账款,我们这个新公司我们公司应该怎么做嘞?拍过来的这个应收账款,我们要收到应收账款的时候该怎么做嘞?计入什么科目呢?
就是这个分录呀,你们要支付钱就购买这个应收账款呀
因为这个东西是我们收购的,呃,收是通过法拍拍回来的,这个应收账款账面金额有9000多万,但是实际收回来的话还不晓得能给他能收回来多少钱,所以说我们去拍的这个东西,这个应收账款是我们拍回来的,所以说不能按照他们应收账款的账面价值去入账的,如果按他们账应收账款的账面价值去入账。有9000多万不太合适啊,而且我们法拍的话,我们只是按拍卖拍就是说,只是用了300万就把这9000多万拍回来的,这是通过破产管理人拍回来的应收账款。那我们只支付了300万,只支付了300万,那借应收账款,到时候我们收回来的是有9000多万,打比方说,我们就是预估也只能收回来40%,也有3000多万,中间这里有差额,那应收账款也不平。老师怎么做
你们支付了多少对价就做多少应收账款
我们只支付了300万,但是实际收回来的不止300万,那实到时候以后,后面实际收回来的时候还能做,应还能做应收账款吗,还是做别的,因为到时候应收账款,你只能做贷款了,那你贷款就会变得很多金额,现在目前预估的应该是能收回3000多万呢,你这样的话,应收账款借方就只做了300万,就说剩下的2000多万的话,我应该挂什么科目呢?谢谢老师解答
以后收回的金额超过300万就直接计入营业外收入
那计入营业外收入的话,那就要交素材税了,是这个意思吗?
是的,超过成本的收入肯定要交税呀