你好,你得看具体的情况。具体是什么业务

老师,23年的发票能不能做在22年的账里面呢,或者说22年的发票能不能做在23年的账里面呢
23年开的发票可以入账到22年的账里面吗
22年付1万元咨询费,23年对方给开具发票,费用可以入22年的账里吗?
你好,22年费用票可以做到23年的账里吗
23年5月份开的22年采购发票可以入22年账吗?直接附到凭证后面
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
老师,帮别人卖东西赚得,对方要求开服务费,可以吗
新企业哪里开通数电发票
公司出售办公桌,客户购买30个,2000元每个,然后赠送一个,怎么立合同,怎么开发票
开给个人 ,需要留存什么资料吗
我是养老服务公司小规模。填报免税收入时,免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么,需要填什么
我想咨询一下,就是新办的企业,个体还有有限公司开通税务登记的时候,房产和土地使用税这个是自动核定的吗?还是有什么必必须的规定,一定要核定吗?
提单发货人不是我们公司可以退税吗
老师,我今年的会计继续教育还没学,现在继续教育还来得及吗
老师,请问下,我们是私企建筑装饰装修公司,想接一个办公室装修的项目,需要资质,但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目,对于开票,避税方面有好的建议吗?我们是小规模公司
报销的可以吗?1月份报销的费用,22年的发票
那这个最好不要放到2022年的账里面。
那12月报销的费用,发票1月份才开出来呢,这个发票能用在22年吗
老师,这个费用累发票是按照开票时间来入账的吗?跨年的发票能用吗
如果是2022年发生的费用,你可以先在2022年的账上做暂估。等2023年发票来了以后冲销暂估,再按照正确的做账。
但是报销金额12月已经通过银行发放了,只是发票在1月份才开出来,这样怎么处理呢
借管理费用 贷应付账款暂估
等你发票来的时候,把这笔会计分录冲销,然后再做正确的会计分录。
银行已经支付出去了,怎么用应付这个科目哇
这个只是暂估的,和你银行付款没啥关系
老师,问题银行已经支付了报销款出去了,那银行存款肯定减少了,这个还怎么暂估呢
银行正常记入到其他应付款,等一月份根据发票做账的时候冲销其他应付款不就行了吗
那银行余额不是对不上吗
你银行支付的时候,你也得做账啊,借其他应收款贷,银行存款的。
我一般直接是借管理费贷银行存款这样做,中间没有过往来科目
你这不跨年了吗,所以才这么做
明白 了,就是先用一个中间科目过度暂估是吧,但是23年收到在红冲按照发票金额做,会涉及到以前年度损益科目吗
对的,这个不会涉及到以前年度损益的
老师,股东撤资,平价转让需要缴纳什么税吗
这个需要看情况,这个很复杂的一个程序。