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23年开的发票可以入账到22年的账里面吗

2023-01-04 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 10:49

你好,你得看具体的情况。具体是什么业务

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:50

报销的可以吗?1月份报销的费用,22年的发票

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:52

那这个最好不要放到2022年的账里面。

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:53

那12月报销的费用,发票1月份才开出来呢,这个发票能用在22年吗

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:53

老师,这个费用累发票是按照开票时间来入账的吗?跨年的发票能用吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:53

如果是2022年发生的费用,你可以先在2022年的账上做暂估。等2023年发票来了以后冲销暂估,再按照正确的做账。

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:54

但是报销金额12月已经通过银行发放了,只是发票在1月份才开出来,这样怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:55

借管理费用 贷应付账款暂估

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:55

等你发票来的时候,把这笔会计分录冲销,然后再做正确的会计分录。

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:56

银行已经支付出去了,怎么用应付这个科目哇

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:57

这个只是暂估的,和你银行付款没啥关系

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快账用户6597 追问 2023-01-04 10:59

老师,问题银行已经支付了报销款出去了,那银行存款肯定减少了,这个还怎么暂估呢

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:59

银行正常记入到其他应付款,等一月份根据发票做账的时候冲销其他应付款不就行了吗

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快账用户6597 追问 2023-01-04 11:01

那银行余额不是对不上吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:01

你银行支付的时候,你也得做账啊,借其他应收款贷,银行存款的。

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快账用户6597 追问 2023-01-04 11:07

我一般直接是借管理费贷银行存款这样做,中间没有过往来科目

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:08

你这不跨年了吗,所以才这么做

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快账用户6597 追问 2023-01-04 11:20

明白 了,就是先用一个中间科目过度暂估是吧,但是23年收到在红冲按照发票金额做,会涉及到以前年度损益科目吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:20

对的,这个不会涉及到以前年度损益的

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快账用户6597 追问 2023-01-04 11:21

老师,股东撤资,平价转让需要缴纳什么税吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:23

这个需要看情况,这个很复杂的一个程序。

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你好,你得看具体的情况。具体是什么业务
2023-01-04
同学您好,你好,可以的, 没问题
2023-05-13
您好,您可以在23年进行账务处理,涉及到22年的折旧应该计入以前年度损益调整。或者小规模公司直接计入利润分配未分配利润。
2024-05-11
您好,这个是可以的哈,可以
2023-01-15
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-06
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